A、 若接收的普通汇兑来账收款人为非本行开户的账户,可执行“ 大额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能将来账转发至开户机构
B、 非本联社的普通汇兑来账挂账,可执行“ 大额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能把来账转发给未上线的联社
C、 对于支付业务异常来账处理后,可以执行“异常来账处理查询”交易查询来账处理情况
D、 对当日处理的手工入账错误,可于次日执行“支付业务撤销/冲账”交易进行撤销
答案:D
A、 若接收的普通汇兑来账收款人为非本行开户的账户,可执行“ 大额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能将来账转发至开户机构
B、 非本联社的普通汇兑来账挂账,可执行“ 大额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能把来账转发给未上线的联社
C、 对于支付业务异常来账处理后,可以执行“异常来账处理查询”交易查询来账处理情况
D、 对当日处理的手工入账错误,可于次日执行“支付业务撤销/冲账”交易进行撤销
答案:D
A. 建库管理员在建库时应将单位公章和其他印章单独区分录入,录入的公章在系统中标明为“公章”字样,公章在复核后不允许进行删除和变更
B. 在验印资料录入交易中选择“非通存通兑”时,只允许开户机构调取该印鉴数据进行验印;当选择“通存通兑”时,则支持同一法人内各机构调取该印鉴数据进行验印
C. 对于操作验印资料录入后,审核柜员未审核或者审核不通过的情况,原操作后信息将在录入界面保留一个星期(7个自然日),方便柜员进行后续修改
D. 由于验印灯建库清晰度高,各农合机构必须采用验印灯(验印平台)进行建库
A. 资料审核通过后,柜员在柜面系统操作“提出票据扫描”交易,对实物票据、进账单等进行扫描,生成电子数据图像
B. 复核柜员操作“分散提出票据复核”交易,对已录入未复核的票据进行复核
C. 录入柜员在柜面系统操作“分散提出票据录入”交易进行票据信息录入
D. 系统复核不通过的,操作“集中提出异常处理”交易进行行内修改,但不得退票
A. 大堂经理
B. 柜员主管
C. 个人业务顾问
D. 个人客户经理
A. 现金管理中心库管员、出纳主管核对解款出纳员送回的现金及现金调拨单相符后,出纳主管操作‘现金申请维护’交易进行现金调入录入
B. 库管员操作‘现金中心辖内现金调入复核’交易进行现金调入复核,完成现金入库并打印业务交易单
C. 现金收妥入库保管,现金调拨单第一联加盖现金讫章作业务交易单附件
D. 在现金调拨单第二联加盖现金讫章、经办人员名章和业务公章,交回缴款营业网点调出柜员审核无误后作业务交易单附件
A. 保管单位立即报告总行办公室
B. 总行立即向公安机关报案,请求立案侦查
C. 总行办公室按有关规定,刻制与原印章一样的新印章
D. 总行办公室通过媒体对外声明遗失的印章作废
A. 身份证件的倒数第7位-倒数第2位数字
B. 身份证件的倒数6位数字
C. 身份证件的倒数8位数字
D. 身份证件的倒数第9位-倒数第2位数字
A. 核对业务交易单打印信息是否相符,定期一本通销户,必须核对业务交易单打印的册号、序号是否为客户要求销户的子账户
B. 如为转账销户的,核对转入账户信息与客户提供的信息是否一致
C. 核对申请书打印的信息与客户填写的账号、开户行等信息是否相符
D. 相关信息核对无误后,业务交易单交客户签名确认,收回后加盖业务处理讫章
A. 正确
B. 错误
A. 专用存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 基本存款账户
A. 表示理解和同情
B. 与大堂经理衔接
C. 与被投诉柜员衔接
D. 与柜员主管衔接