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单选题
对于系统核对不成功的本行托管业务专用账户,分行集中对账工作人员应优先通过机构邮件将相关托管账户账单信息发送分行托管业务部门核对,托管业务部门完成核对后通过机构邮件反馈确认对账结果。( )
单选题
操作风险评估仅对风险影响程度、风险发生频率进行分析和评价。( )
单选题
内部账户是指本行因核算银行内部资金收付或内部管理需要开立的账户。( )
单选题
在“CPC公共业务-内部账-特种转账”流程中,柜员可根据自主需要自行录入记账账户并完成记账( )
单选题
上级机构对账管理人员可对下级机构的对账业务进行检查。()
单选题
除网点仅需要办理业务的本人一人有权限情况外,柜员任何情况下都不可以在岗办理本人业务。( )
单选题
对于长期不使用、已停用、已停办业务、已结清产品的内部账应即时清理、销户。( )
单选题
会计科目修改变更,在年度中间,一律填制凭证通过分录结转,在年度终了,可采用结转对照表方式办理新旧科目结转。( )
单选题
会计主管在履行审核大额支付业务职责,对支付凭证复验印时,可直接使用初次验印人员提供的副本印鉴卡进行核验。( )
单选题
人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并记录存档。( )
