AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年运营岗位资质理论知识题库 题目详情
CA09C1C75FF00001E18423104A1110DA
2022年运营岗位资质理论知识题库
2,959
多选题

(运营管理部、多选题)现金出纳工作包括现金、有价单证、贵重物品、代保管品等的()等业务活动及其管理工作

A
A、收付
B
B、兑换
C
C、整点
D
D、调运
E
E、保管

答案解析

正确答案:ABCDE
题目纠错
2022年运营岗位资质理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

(审计部、多选题)根据《内部审计具体准则第2305号—人际关系》要求,内部审计人员应当及时、妥善地化解人际冲突,可以采取的方法是( )

单选题

(审计部、多选题)以下属于《审计“八不准”工作纪律》的是( )

单选题

(审计部、多选题)以下属于《审计“四严禁”工作要求》的是( )

单选题

(审计部、多选题)根据《审计署办公厅关于印发2019年度内部审计工作指导意见的通知》要求,内部审计工作要自觉在本部门本单位党委(党组)的领导下开展,严格执行重大事项报告制度,凡是涉及( )等重大事项的,都要向党委(党组)报告。

单选题

(审计部、多选题)根据《福建省农村信用社现场稽核工作基本操作规程》有关规定,以下审计案卷材料排列规则正确的是( )

单选题

(审计部、多选题)根据《内部审计具体准则第2103号—审计证据》要求,内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素:( )

单选题

(审计部、多选题)根据《内部审计具体准则第2104号—审计证据》要求,在评价审计证据时,应当考虑( )。

单选题

(审计部、多选题)根据《内部审计具体准则第2201号—内部控制审计》要求,内部审计人员应当根据获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按照其性质和影响程度分为( )

单选题

(审计部、多选题)《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》所称的结果沟通,是指内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计发现和( )进行的讨论和交流。

单选题

(审计部、多选题)根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》要求,内部审计人员应当在实施必要的审计程序后,采取以下( )方法编制审计报告。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码