相关题目
(审计部、判断题)单位对内部审计发现的重大违法违纪问题线索,应当按照管辖权限依法依规及时移送有关国家机关依法处理。
(审计部、判断题)商业银行应优先将内部审计活动外包给正在为本银行提供外部审计服务的会计师事务所及其关联机构。
(审计部、判断题)商业银行应建立独立垂直的内部审计体系,监事会对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
(审计部、判断题)内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
(审计部、判断题)与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。( )
(审计部、判断题)为保障网络安全,严禁将审计系统网络与其他任何未经授权的外部网络连接;严禁接入审计系统的计算机同时接入互联网;不得向外界人士泄露密钥、网络管理程序、防火墙地址,确保业务数据的安全。
(审计部、判断题)检查人员形成的事实确认书下发后,相关责任人应登录福建省农信二代审计系统查看事实确认书并在5天内进行反馈。如果超过5天未确认反馈的,系统将视同“情况属实”自动收回。( )
(审计部、判断题)审计检查发现突击替岗人员利用突击替岗期间违规或超权限办理业务的,按相关规定处罚。( )
(审计部、判断题)对突击替岗、经济责任审计中发现的违法违纪违规问题,审计部门可以下达现场检查意见书,提出整改要求,限期落实。( )
(审计部、判断题)基层网点主任替岗期间,替岗人员参与网点决策,但不对决策事项做最终决定,可授权副主任对决策事项进行签字。( )
