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(金融市场部、判断题)银行业金融机构应建立内部责任追究制度,对违反销售专区录音录像管理制度的销售人员及相关责任人,根据情节轻重程度给予相应处分,同时追究上级管理部门的责任。
(金融市场部、判断题)银行业金融机构应对录音录像资料数据进行选择性备份,并妥善保管备份数据。
(审计部、判断题)各法人行社中层和一般员工的违规问题,由内部问责委员会办公室提请分管领导同意后报省联社党委书记批准立案。
(审计部、判断题)责任人同时有两个及以上违规行为应予追究的,应按各个违规行为分别认定,其中,经济处罚按各个违规行为的处罚标准累加执行。
(审计部、判断题)责任人一个行为同时违反两个及以上规定条款的,应按其中处理最轻的规定条款进行责任认定和追究。
(审计部、判断题)根据《福建农信系统违规行为问责管理办法》受到责令辞职、辞退、解除劳动合同处理的责任人,原则上本系统不得重新录用、聘用。
(审计部、判断题)根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》要求,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
(审计部、判断题)根据《福建省农村信用社稽核审计复议制度》,在复议部门做出《稽核审计复议决定》前,申请人可以申请撤回复议申请书。
(审计部、判断题)根据《内部审计具体准则第2202号—绩效审计》要求,内部审计机构开展绩效审计有利于减轻或者替代管理层的责任。
(审计部、判断题)根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复。
