相关题目
分行辖内重要空白凭证已按柜员设立分户账的,柜员应使用( ) 交易查询“4125”科目余额与实物数是否一致,确保账实相符。
对本网点的柜员号和柜员卡使用情况进行检查时的描述错误的是、
保管柜员和记账柜员( )通过“9012内部账账号查询”交易查看“0903代保管有价值品”业务代号下分户余额与保管的代保管品实物数(封装代保管品的信封个数)、“7305代保管品库存查询”交易查询出的核心系统代保管品登记簿进行核对、确保账实相符。
柜台经理应( )抽查验印系统中已建库的印鉴与印鉴卡上的预留印鉴是否相符。
柜台经理负责()对本网点的印控仪使用及管理情况进行检查。
柜台经理应至少()检查结算管理系统中人员基本情况是否及时更新。
柜台经理应至少()检查核心系统、验印系统等业务系统中,柜员号是否专人专用、有无串用、共用的情况,是否已修改系统初始密码、严密保管密码并定期修改密码,是否按规定使用指纹或柜员卡。
分行结算督导人员和支行行长查库时,对于不当班柜员当日无法检查的,应在( )进行检查(或由柜台经理代查)。
事后监督人员负责每()根据支行的开销户和印鉴变更情况,对新开账户的印鉴建库、账户印鉴变更等特殊操作业务通过验印系统进行监督,确保印鉴库中的印鉴与客户预留的印鉴卡片中的印鉴保持一致(无需打印纸质的后督机构验印日志),印鉴片骑缝处加盖有骑缝章。
其中一联作为附件附在更正的业务传票后,另外一联与后督留存的差错通知单捉对专夹保管,定期装订,保存期限()年。
