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发生长短款时,两名清分人员应共同核实操作记录,确认错账金额后进行挂账处理,并据实登记( ),已实现由“柜台结算信息管理系统”登记长短款挂账情况的,可不再手工登记。
发生长短款如为他行卡,还需填写( ),交金卡差错平台管理部门进行查询。
对于钞箱现金的检查,营业网点柜台经理每( )至少检查一次,检查覆盖率应包括全部在行式自动柜员机及本机构负责加钞管理的离行式自动柜员机。
对于本行信用卡的过期卡或超过( )个月无人认领的本行卡,一律在柜台经理(现金中心主任)监督下对磁条进行损毁,对卡片作剪角或打孔处理,如为IC卡需同时破坏芯片中间位置1/2-1/3处,同时在《自动柜员机吞卡登记簿》上进行销毁登记。
代保管品封包后,将《入(出)库凭证》(或《入库凭证》)封签联粘于封口处,()须在包装袋所有接缝的骑缝处签章。
实物验证票据的保管也使用【7301代保管品入库/贴现(验证)票据收妥】交易在核心系统中登记,但不记入“4104代保管有价值品”核算,也不作为代保管品保管,但应由专人专夹入库或( )妥善保管。
其他部门提交的《入(出)库凭证》或《入库凭证》无需填写代保管品编号,柜台人员直接使用( )交易记账。
代保管品出库时,保管机构记账库管员应在( )中登记,委托部门接收人、保管机构审核库管员在登记簿中签字确认。
代保管品账号生成规则、
保管机构记账库管员审核《入(出)库凭证》(或《入库凭证》)无误后,记账库管员使用【7301代保管品入库】交易记账,记账时需经( )(持有“8888”或“0000”的尾箱)在交易中输入密码确认。
