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结算业务制度分册
3,764
单选题

对于改版、停用的待销毁凭证分行销毁时,分行库管员应抄列“重要空白凭证销毁清单”,造具清册,由参加清点人员共同签章,报运营管理部()签字审批。

A
总行
B
主管行长
C
总经理
D
现金中心主任

答案解析

正确答案:B
结算业务制度分册

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单选题

实物验证票据不作为代保管品保管,但应由专人专夹入库(或保险柜)妥善保管。

单选题

如检查、审计部门特别要求将代保管品取出,且脱离保管机构视频监控范围的,需由委托部门提交《出(入)库凭证》或《出库凭证》,按照出库手续办理出库。

单选题

内、外部检查时,检查、审计人员需在保管机构视频监控下拆封检查,保管机构审核库管员、记账库管员、委托部门同行人员现场全程监督检查过程。

单选题

零售放款审核部门保管的代保管品,且凭证中注明结清出库的,无需负责人在《出库凭证》上签章。

单选题

代保管品的保管人员由现金或重要空白凭证的库管员兼任的,代保管品也可以存放在现金或重空库房中。

单选题

代保管品必须使用专用包装袋包装,由移交人、记账库管员、审核库管员共同封包并签章齐全后方可入库保管,每份代保管品均对应一个唯一的代保管品编号,每份代保管品在核心业务系统中按人民币“一元”记入“4104代保管有价值品”科目。

单选题

保管部门不对代保管品的真实性及有效性负责。

单选题

代保管品出库,库管员审核无误后在“出库凭证”上签章,将代保管品从库房取出,在清晰的监控视线范围内与放款审核部门移交人、柜台经理共同将保管袋拆封。

单选题

柜台人员参与的个人贷款业务操作环节主要涉及:贷款审批、质押凭证的核实、个贷代保管品的保管、贷款资金划转、个贷费用划款、个人贷款变更、不良贷款处理等内容。

单选题

对于贷款资金需从“2519-2个贷资金发放待销账”专用账户中划付指定账户,以及扣收开发商等商户保证金的,需依据放款审核部门提供的“中国光大银行个人贷款划款凭证”(销账序号打印在本凭证上方)划至指定账户。

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