AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 贷款管理技能知识题库 题目详情
C9FFA554BC6000019DA47200BE122010
贷款管理技能知识题库
2,489
多选题

内部审计人员应当具备下列履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验:( )。

A
审计、会计、财务、税务、经济、金融、统计、管理、内部控制、风险管理、法律和信息技术等专业知识
B
与组织业务活动相关的专业知识
C
语言文字表达、问题分析、审计技术应用、人际沟通、组织管理等职业技能
D
必要的实践经验及相关职业经历

答案解析

正确答案:ABCD
贷款管理技能知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款核销后,应怎么处理( )。

单选题

固定资产贷款发放和支付过程中,对于以下哪种性质的资金,贷款人应确认其与发放贷款同比例且足额到位,并需与贷款配套使用( )。

单选题

审计组原则上应在审计结项后( )日内完成审计档案的整理组卷工作。跨年度的审计项目,应当在项目审计终结的年度立卷。

单选题

内部审计人员应当遵循( )原则,公正、不偏不倚地作出审计职业判断。

单选题

贷款办理借新还旧后,只有当所有逾期的本金、利息及其他欠款已全部偿还,并至少在随后连续两个还款期或( )个月内(按两者孰长的原则确定)正常还本付息,且预计之后也能按照合同条款持续还款的不良贷款,才能上调为关注类贷款。

单选题

审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计( )。

单选题

单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改( )。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。

单选题

商业银行不得将内部审计活动外包给近( )内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。

单选题

( )对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。

单选题

审计委员会成员不少于( )人,多数成员应为独立董事。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码