相关题目
单选题
审计报告可以不包含是否遵循内部审计准则的声明。
单选题
采集被审计单位电子数据作为审计证据的,审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程。
单选题
审计人员不得参加影响审计独立性的活动,不得参与被审计单位的管理活动。
单选题
隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的应当移交司法机关依法追究刑事责任。
单选题
内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
单选题
银行业金融机构或外审机构单方要求终止审计委托时,银行业金融机构应当及时报告银行业监管机构。
单选题
银行业金融机构可以委托负责其外部审计的外审机构提供咨询服务。
单选题
商业银行董事会应对内部审计活动外包承担直接责任。
单选题
商业银行不得将内部审计职能外包,但可将有限的、特定的内部审计活动外包给第三方,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。
单选题
内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
