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单选题
按照《固定资产贷款管理暂行办法》的要求,贷款人放款前,贷款人只需与借款人签订书面借款合同、担保合同等相关合同。
单选题
《固定资产贷款管理暂行办法》规定,贷款人在对固定资产进行风险评价时,应落实具体的责任部门和岗位,对固定资产贷款进行全面的风险评价,是否形成风险评价报告由各商业银行自行决定。
单选题
内部审计机构不能与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督机构共享信息和结果。
单选题
聘用外部审计部门对重大经营事项实行外部审计,无须报经银监部门确认。
单选题
审计部门在审计过程中发现重大违规行为﹑重要案件线索等重大事项应及时上报理(董)事会或者高级管理层及监管部门。
单选题
对审计部门工作人员损毁、丢失、涂改、伪造、出卖、转卖和擅自提供审计档案的,由各级主管党委或上级管理部门依法对直接责任人员和负有责任的领导人员给予行政处分;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
单选题
内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益,或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
单选题
内部审计人员有权自行对外披露所获取的信息。
单选题
当内部审计人员的客观性受到严重影响,且无法采取适当措施降低影响时,停止实施有关业务,并及时向董事会或者最高管理层报告。
单选题
内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
