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单选题
原则上审计中心不得开展未纳入年度审计计划的审计项目。
单选题
审计项目年度审计计划可以随意更改。
单选题
审计中心应在省联社下发年度审计计划后10个工作日内编制完成审计中心年度审计计划。
单选题
审计中心审计项目均要实行“非现场事前指导现场”机制,被审计机构的主审员必须提前介入非现场审计工作。
单选题
各级审计部门必须根据正式文件维护责任追究信息,禁止随意增删、调整。
单选题
审计组应在审计确认书签订后,撰写审计报告,每份审计报告原则上由审计组组长指派人或主审人撰写,由审计组组长审核。主审员对修改后的审计报告质量负总责。
单选题
审计发现问题责任认定确认书、审计发现问题处理建议书、审计报告实行多级复核制度。
单选题
对审计事实确认书中的每个违规问题,都要明确其直接责任人、主管责任人和领导责任人。
单选题
根据《全省农村商业银行财务开支流程管理指导意见(试行)》(鲁农信联办〔2020〕319号)规定,因特殊情况,确需现金支付的,应履行严格的审批程序,其中现金支付单笔金额1000元以上的,应由行长审批。
单选题
非现场审计是审计项目必要阶段和重要组成部分,是提高审计工作质量和效率的重要手段。
