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单选题
主审员应对监测发现问题及其他各类审计检查发现问题的整改和责任追究情况进行持续跟踪,每季收集农商银行问题整改及责任追究情况,并将重大问题的整改情况纳入主审员复查内容。
单选题
主审员监测发现农商银行存在风险隐患、异常变化、疑点问题以及其他通过非现场监测手段无法查实的问题时,可申请开展现场调查,现场调查可不立项。
单选题
主审员每季对农商银行上一季度核查情况进行复查,复查抽样应兼顾各类模型数据,原则上疑点数据复查抽样量不低于20笔。
单选题
非现场审计系统监测是指主审员通过非现场审计系统,运行非现场审计模型,对生成的疑点数据进行分析并发送农商银行,由农商银行进行核查并反馈,实现对农商银行重要业务的持续监测、全面监测。
单选题
农商银行应配备主审员联络员1名,负责配合主审员工作。
单选题
审计中心为每家农商银行配备专职主审员1名,具体负责对农商银行的监测工作,原则上每名主审员监测农商银行不得超过2家,辖内农商银行较多的审计中心,每名主审员监测农商银行最多不超过3家。
单选题
审计工作底稿的编制人员与审核人员可以为同一人。
单选题
每名审计人员每年现场审计不得少于60天。
单选题
主查人是审计项目现场检查质量的直接责任人。
单选题
原则上审计中心不得开展未纳入年度审计计划的审计项目。
