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单选题
审计人员一年内被审计组退回两次(含)以上的,审计人员所属机构应责令其退出审计岗位。
单选题
各级审计部门开展审计项目必须按规定程序进行立项,不得开展未经立项的审计项目。
单选题
内部审计工作评价结果作为审计人员年度考评、评先评优的重要参考依据。
单选题
内部审计人员薪酬水平不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。
单选题
审计中心应每年至少组织一次辖内农商银行内部审计项目质量评价。
单选题
内审部门可以参与各业务条线审议审批、贷后检查等工作。
单选题
审计中心分管领导拥有模型结果数据导出审批等权限。
单选题
主审员应对监测发现问题及其他各类审计检查发现问题的整改和责任追究情况进行持续跟踪,每季收集农商银行问题整改及责任追究情况,并将重大问题的整改情况纳入主审员复查内容。
单选题
主审员监测发现农商银行存在风险隐患、异常变化、疑点问题以及其他通过非现场监测手段无法查实的问题时,可申请开展现场调查,现场调查可不立项。
单选题
主审员每季对农商银行上一季度核查情况进行复查,复查抽样应兼顾各类模型数据,原则上疑点数据复查抽样量不低于20笔。
