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单选题
省联社审计人员的回避由审计部门负责人决定;省联社审计部门负责人的回避,由省联社分管领导决定。
单选题
审计部门和审计人员能够按照制度和流程规定,坚持文明合规审计,在审计范围内依法依规履行了审计职责和审计程序,仍存在未被揭示风险的,应视同尽职。
单选题
审计部门和审计人员对审计实施过程中发现的重要线索,未履行相应审计程序,应深入查证而未查证,造成严重违法违规行为未被揭露的,应当追究责任。
单选题
审计组应严格按照方案实施审计,不得擅自调整方案。对确因客观情况需调整方案的,应当说明调整意见及理由,并报经审计组派出机构批准方可调整。
单选题
审计人员一年内被审计组退回两次(含)以上的,审计人员所属机构应责令其退出审计岗位。
单选题
各级审计部门开展审计项目必须按规定程序进行立项,不得开展未经立项的审计项目。
单选题
内部审计工作评价结果作为审计人员年度考评、评先评优的重要参考依据。
单选题
内部审计人员薪酬水平不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。
单选题
审计中心应每年至少组织一次辖内农商银行内部审计项目质量评价。
单选题
内审部门可以参与各业务条线审议审批、贷后检查等工作。
