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单选题
5.稽核审计部门不能直接向有权上级权力部门和高级管理层汇报稽核审计发现的重大问题。( )
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4.内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。( )
单选题
3商业银行应建立独立平行的内部审计体系。( )
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2.商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规,并对职能履行的有效性实施评价。内部审计活动应遵循独立性、客观性原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。( )
单选题
1.内部审计结果和整改情况应作为审计对象绩效考评的重要依据。( )
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111.扔掉烟头两小时后再着火可以不用负责任。( )
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110.网点职工不要求了解掌握消防基本知识及消防器材的使用方法。( )
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109.自助设备巡检重点检查部位是密码键盘、读卡器有无非法添加装置;人像及出钞口针孔摄像头有无遮挡;出钞口有无异物。( )
单选题
108.加强对保安员的履职检查和管理,严格督促保安人员正确着装,严肃警容风纪,注重礼节礼貌,认真履职,严禁保安在上班执勤中出现穿拖鞋、不戴头盔、睡觉、不带自卫器械、玩手机、离岗等现象发生,切实保障客户安全。( )
单选题
107.自助设备钥匙密码的管理要求是双人加钞,钥匙密码分管,平行交接。( )
