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银行审计贷款业务技能题库
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审计项目执行过程中,发生下列情形之一的,有关人员应承担审计项目质量责任( )。***

A、 按规定应对审计发现违规违法事项(或人员)进行处理或移送处理而未执行的

B、 审计实施方案的编制、调整中,由于方案编制、调整不当,成重大违规问题应查出而未能查出的

C、 审计报告的事实和数据错误,导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的

D、 相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的

答案:ABC

银行审计贷款业务技能题库
发卡银行对首次申请本行信用卡的个人,必须对其进行( ),不得采取全程自助的发卡方式。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-cd20-c07f-52a228da601d.html
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企业法人在( )情况下,债权人或债务人可以向人民法院申请宣告破产还债。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7268-c07f-52a228da6008.html
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合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑( )和其他风险的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7e20-c07f-52a228da6009.html
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信息系统审计人员的责任是( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d8d8-c07f-52a228da601f.html
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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da600b.html
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呆账核销应当遵照( )等流程。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7268-c07f-52a228da6005.html
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下列选项中,( )不属于银行核心资本。***
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审计谈话应由两名以上审计组人员在场,并形成书面记录,书面记录须经被谈话人签字确认。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da6007.html
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计算机辅助审计系统数据的导入、管理、备份由系统操作员负责。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da600e.html
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贷放分控和实贷实存是贷款新规中的两个核心原则。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b940-c07f-52a228da6014.html
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题目内容
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多选题
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银行审计贷款业务技能题库

审计项目执行过程中,发生下列情形之一的,有关人员应承担审计项目质量责任( )。***

A、 按规定应对审计发现违规违法事项(或人员)进行处理或移送处理而未执行的

B、 审计实施方案的编制、调整中,由于方案编制、调整不当,成重大违规问题应查出而未能查出的

C、 审计报告的事实和数据错误,导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的

D、 相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的

答案:ABC

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相关题目
发卡银行对首次申请本行信用卡的个人,必须对其进行( ),不得采取全程自助的发卡方式。***

A. 亲签

B. 采取面谈

C. 亲访

D. 亲访亲签

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-cd20-c07f-52a228da601d.html
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企业法人在( )情况下,债权人或债务人可以向人民法院申请宣告破产还债。***

A. 管理混乱,产品积压

B. 资不抵债,不能按期还本付息

C. 严重亏损,无力清偿到期债务

D. 出现严重欺诈事件

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合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑( )和其他风险的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性。***

A. 合规风险

B. 信用风险

C. 市场风险

D. 操作风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7e20-c07f-52a228da6009.html
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信息系统审计人员的责任是( )。***

A. 进行信息系统的开发、运行和维护

B. 对信息技术相关内部控制的设计、执行和监控

C. 实施信息系统审计工作并出具审计报告

D. 保证信息技术战略目标的实现

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da600b.html
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呆账核销应当遵照( )等流程。***

A. 申报

B. 审核

C. 审批

D. 备案

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下列选项中,( )不属于银行核心资本。***

A. 优先股

B. 未分配利润

C. 实收资本

D. 盈余公积

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审计谈话应由两名以上审计组人员在场,并形成书面记录,书面记录须经被谈话人签字确认。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da6007.html
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计算机辅助审计系统数据的导入、管理、备份由系统操作员负责。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da600e.html
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贷放分控和实贷实存是贷款新规中的两个核心原则。( )***

A. 正确

B. 错误

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