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柜台经理应( )检查“结算管理信息系统”中的《印章保管及交接登记簿》、《重要物品保管及交接登记簿》中的领用人与实际保管人是否一致。
关于柜员管理,以下说法错误的是( )。
各级检查人员在查库时,对于由检查人员及保管人员双人签字封装,且至检查日封装期限未超过( )个月的,可以不拆箱(包)检查,但要检查封签和包装是否完好,超过( )个月的,必须拆箱(包)检查。
分行对监督管理系统督导类预警指标的督导时,应对每天汇总的各项柜台业务预警指标信息进行分析核实;对有监控需要或有疑义的监控信息于( )内再次核实是否存在风险,提出改进措施。
分行运营管理部应设置专职结算督导岗,每( )个网点至少配备1名专职结算督导员。
分行现金中心负责人应对分行现金、重空大库进行检查,( )至少检查一次(大库未在现金中心的,由相应中心负责人检查)。
分行现金中心负责人、结算督导人员应分别按( )检查分行现金大库,并做好登记。
分行辖内重要空白凭证已按柜员设立分户账的,柜员应检查( ) 交易查询出的“4125”科目余额与实物数是否一致,确保账实相符。
对于分行现金、重空大库设在营业部的,应由该网点柜台经理协同现金中心(或其他中心)负责人和分行结算督导人员进行检查,柜台经理每月参与检查次数应不少于( )次。
对于分行集中销毁的重空凭证,应由( )签字同意, 编制清单,清单数据应与打印的清单一致。
