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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3088】【简单】<838>各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:(838)的答案是A,即正确。 解析:根据题目描述,《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。这意味着各单位职能部门在问题整改和审计处理意见方面发表意见,因此答案为正确。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY1054】【简单】<54>公司设立审计部门,下级单位审计机构受公司审计部门和所在单位的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6007.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3116】【适中】<540>经济责任审计:指审计部门依据规定的程序、方法和要求,对单位负责人任职期间履行经济责任的真实、合法、效益等情况进行监督和评价的活动。包括离任经济责任审计、任中经济责任审计和专项经济责任审计三种类型()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY1018】【适中】<18>经济责任审计不包括()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY1014】【难】
<661>内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。
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【单选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY1005】【简单】<5>《中华人民共和国审计法》:审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计()前,向被审计单位送达审计通知书。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1076】【简单】<76>在线审计是指审计人员运用(),与被审计单位的业务系统进行联网,通过授权、协议或数据接口等方式获取被审计单位的相关业务数据。
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2178】【适中】<383>公司的重大事项应当在第一时间报告监事会,并报送后续进展情况。重大事项是指发生对公司正常经营产生较大影响的重大事件,包括()、突发公共事件等。
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3088】【简单】<838>各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da6008.html
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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B413JY-ZY3019】【简单】<443>内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。()
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY3218】【简单】<642>系统是一体化的审计管理信息平台,主要为审计业务提供信息支持。
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3088】【简单】<838>各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:(838)的答案是A,即正确。 解析:根据题目描述,《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。这意味着各单位职能部门在问题整改和审计处理意见方面发表意见,因此答案为正确。

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相关题目
【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY1054】【简单】<54>公司设立审计部门,下级单位审计机构受公司审计部门和所在单位的()。

A.  直接管理

B.  双重管理

C.  归口管理

D.  间接管理

解析: 题目中涉及到下级单位审计机构与公司审计部门和所在单位之间的管理关系。选项A提到直接管理,选项B提到双重管理,选项C提到归口管理,选项D提到间接管理。根据常规组织管理结构,下级单位审计机构应该同时受公司审计部门和所在单位的管理,即双重管理。因此,选项B是正确答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3116】【适中】<540>经济责任审计:指审计部门依据规定的程序、方法和要求,对单位负责人任职期间履行经济责任的真实、合法、效益等情况进行监督和评价的活动。包括离任经济责任审计、任中经济责任审计和专项经济责任审计三种类型()

A. 正确

B. 错误

解析:题目描述了经济责任审计的定义,即审计部门对单位负责人在任职期间履行经济责任的情况进行监督和评价的活动。根据描述,包括离任经济责任审计、任中经济责任审计和专项经济责任审计三种类型。答案为A,即正确。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY1018】【适中】<18>经济责任审计不包括()

A.  离任经济责任审计

B.  任职初期审计

C.  任中经济责任审计

D.  专项经济责任审计

解析:根据题目描述,经济责任审计不包括离任经济责任审计,因此选项A是正确的。其他选项包括任职初期审计、任中经济责任审计和专项经济责任审计都属于经济责任审计的范畴,因此它们不符合题目要求,答案为A。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY1014】【难】
<661>内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。

A.  项目实施

B.  计划编制

C.  内审质量控制

D.  资源整合

解析: 题目要求选择内部审计机构管理的内容主要包括哪些方面。根据选项内容,选项B中提到计划编制是内部审计机构管理的内容之一。在内部审计过程中,计划编制是非常重要的一环,它涉及确定审计目标、范围、时间和资源等方面的工作。因此,选项B是正确的。

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【单选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY1005】【简单】<5>《中华人民共和国审计法》:审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计()前,向被审计单位送达审计通知书。

A.  五日

B.  十日

C.  三日

D.  十五日

解析:根据题目中提到的《中华人民共和国审计法》,审计机关在实施审计前应向被审计单位送达审计通知书。根据法律规定,审计通知书应在实施审计前三日送达给被审计单位。因此,选项C.三日是正确答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1076】【简单】<76>在线审计是指审计人员运用(),与被审计单位的业务系统进行联网,通过授权、协议或数据接口等方式获取被审计单位的相关业务数据。

A.  现场作业系统

B.  现场作业实施系统

C.  在线审计系统

D.  审计管理信息系统

解析: 题目要求选择在在线审计过程中,审计人员使用的工具或系统。正确答案是C. 在线审计系统。在在线审计中,审计人员通过与被审计单位的业务系统进行联网,使用在线审计系统获取相关业务数据。选项A. 现场作业系统指的是在现场进行实际操作和检查的系统,与在线审计不符合。选项B. 现场作业实施系统也不符合在线审计的定义。选项D. 审计管理信息系统是用于审计管理和监控的系统,而不是用于在线审计获取数据的系统。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2178】【适中】<383>公司的重大事项应当在第一时间报告监事会,并报送后续进展情况。重大事项是指发生对公司正常经营产生较大影响的重大事件,包括()、突发公共事件等。

A.  公司经营外部条件发生的重大变化

B.  遭受重大损失或者发生重大经营危机

C.  董事或者经理层等重要机构及人事发生变动

D.  违法违纪、法律诉讼和仲裁

E.  安全生产重大责任事故

解析:该题是关于《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》中对公司在重大事项报告方面的要求。根据题干中提到的要求,选项ABCDE都是属于重大事项的情况,因此答案选项ABCDE是正确的。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3088】【简单】<838>各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。

A. 正确

B. 错误

解析:(838)的答案是A,即正确。 解析:根据题目描述,《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。这意味着各单位职能部门在问题整改和审计处理意见方面发表意见,因此答案为正确。

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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B413JY-ZY3019】【简单】<443>内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。()

A. 正确

B. 错误

解析:答案是A(正确)。 解析:根据题目所提到的《中国内部审计准则》,内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。这样可以充分利用相关机构的专业知识和经验,提高内部审计的全面性和准确性。因此,选项A是正确的。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY3218】【简单】<642>系统是一体化的审计管理信息平台,主要为审计业务提供信息支持。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》,然后问系统是否是一体化的审计管理信息平台,主要为审计业务提供信息支持。根据题目中的描述,可以得出正确的答案是A.正确。因为题目中提到该系统是一体化的审计管理信息平台,并且主要为审计业务提供信息支持。

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