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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B313JY-ZY3012】【简单】<762>内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目解析 该题是关于内部审计的定义的判断。根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。因此,答案选项A“正确”是正确的。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3006】【难】<756>审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,不可以选择预算、计划和合同,以及被审计单位的管理制度和绩效目标标准作为职业判断的依据。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da601b.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B313JY-ZY3098】【难】<848>系统应用重点是系统数据内容,包括集团应用、审计综合管理、审计项目管理、审计资源库、个人事务、系统管理等功能模块数据,各功能模块数据的收集、整理、录入等工作应保证数据的全面、真实、完整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da6012.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY1029】【适中】<29>审计的处罚包括哪些内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4400-c07f-52a228da600f.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2095】【适中】<300>《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》适用于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6015.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3216】【简单】<640>对普遍性问题公司相关部门组织各单位开展专项治理,确保问题得到根本解决;对典型性、倾向性问题,开展排查并予以纠正。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1104】【适中】<104>某公司制度规定不得从事金融衍生品交易,这属于哪一种风险应对方式()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4bd0-c07f-52a228da6018.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3078】【适中】<502>审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da600d.html
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【判断题】【《中华人民共和国审计法》】【B313JY-ZY3001】【简单】<751>审计人员对其在执行职务中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密,负有保密的义务。()
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3200】【适中】<624>可以将审计资料在微信、QQ等即时通信工具、社交平台和公司外网邮箱、公共电子邮箱及联网公共网盘上违反规定传送、存储。
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2017】【适中】<222>审计机关可以聘请外部人员()。
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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B313JY-ZY3012】【简单】<762>内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目解析 该题是关于内部审计的定义的判断。根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。因此,答案选项A“正确”是正确的。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3006】【难】<756>审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,不可以选择预算、计划和合同,以及被审计单位的管理制度和绩效目标标准作为职业判断的依据。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中是否可以选择预算、计划和合同,以及被审计单位的管理制度和绩效目标标准作为职业判断的依据。根据题目所给的选项,正确的答案是B,即"错误"。在审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,可以选择预算、计划和合同,以及被审计单位的管理制度和绩效目标标准作为职业判断的依据。这些信息可以提供审计人员对被审计单位的运营状况、财务状况和绩效情况的了解,有助于他们做出准确的审计判断。因此,选项B是错误的。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B313JY-ZY3098】【难】<848>系统应用重点是系统数据内容,包括集团应用、审计综合管理、审计项目管理、审计资源库、个人事务、系统管理等功能模块数据,各功能模块数据的收集、整理、录入等工作应保证数据的全面、真实、完整。

A. 正确

B. 错误

解析:题目中指出系统应用的重点是系统数据内容,包括各功能模块数据的收集、整理、录入等工作,要求数据的全面、真实、完整。根据这个描述,选项A(正确)是正确的答案,因为题目描述的内容与要求一致。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da6012.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY1029】【适中】<29>审计的处罚包括哪些内容()。

A.  责令调整有关会计账目和依法采取其他处罚措施。

B.  限期退还非法所得和依法采取其他处罚措施。

C.  责令限期缴纳应当上缴的违规收入和依法采取其他处罚措施。

D.  通报批评和依法采取其他处罚措施。

解析:答案是D。根据题干中提到的《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》,审计的处罚包括"通报批评"和"依法采取其他处罚措施"。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4400-c07f-52a228da600f.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2095】【适中】<300>《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》适用于()

A.  总部

B.  直属机构

C.  各分子公司

D.  下属各级单位

解析:题目解析 题目中提到《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》,该办法适用于哪些单位。根据题目选项,选项A表示总部,选项B表示直属机构,选项C表示各分子公司,选项D表示下属各级单位。根据常识和题目中的描述,一个公司的总部、直属机构、各分子公司以及下属各级单位都属于该公司的范围,因此《中国南方电网有限责任审计管理办法》适用于这些单位,所以选项ABCD都是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6015.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3216】【简单】<640>对普遍性问题公司相关部门组织各单位开展专项治理,确保问题得到根本解决;对典型性、倾向性问题,开展排查并予以纠正。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》,对于普遍性问题,公司相关部门会组织各单位开展专项治理以确保问题得到根本解决;对于典型性、倾向性问题,会进行排查并予以纠正。答案选项A正确,因为这些做法确保了对不同类型问题的处理方式与解决方法的针对性。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1104】【适中】<104>某公司制度规定不得从事金融衍生品交易,这属于哪一种风险应对方式()。

A.  风险转移

B.  风险规避

C.  风险降低

D.  风险承担

解析:题目解析 答案选项B,风险规避。根据题目描述,某公司制度规定不得从事金融衍生品交易,这属于对风险的规避,即通过限制或禁止某种行为来避免相关风险的发生。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3078】【适中】<502>审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计人员是否可以采取书面或口头询问的方法来调查了解被审计单位及其相关情况。根据中华人民共和国国家审计准则,审计人员是可以采取这样的调查方法的。因此,答案为B(错误)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da600d.html
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【判断题】【《中华人民共和国审计法》】【B313JY-ZY3001】【简单】<751>审计人员对其在执行职务中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密,负有保密的义务。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是一个判断题,涉及到《中华人民共和国审计法》中关于审计人员的保密义务的规定。根据审计法的规定,审计人员对其在执行职务中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密,负有保密的义务。因此,选项A“正确”是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6016.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3200】【适中】<624>可以将审计资料在微信、QQ等即时通信工具、社交平台和公司外网邮箱、公共电子邮箱及联网公共网盘上违反规定传送、存储。

A. 正确

B. 错误

解析:答案为B(错误)。 解析:根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,审计资料在微信、QQ等即时通信工具、社交平台和公司外网邮箱、公共电子邮箱及联网公共网盘上违反规定传送、存储是被禁止的。因此,将审计资料在这些平台上传送、存储是不被允许的,所以答案为错误(B)。

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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2017】【适中】<222>审计机关可以聘请外部人员()。

A.  参加审计业务

B.  提供技术支持

C.  专业咨询

D.  专业鉴定

解析:审计机关可以聘请外部人员参加审计业务、提供技术支持、专业咨询和专业鉴定。答案选项ABCD涵盖了《中华人民共和国国家审计准则》中关于审计机关聘请外部人员的规定。

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