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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3086】【简单】<510>审计机关对审计人员违反法律法规和本准则的行为,应当按照相关规定追究其责任。()

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目解析 题目要求判断审计机关对审计人员违反法律法规和本准则的行为是否应当按照相关规定追究其责任。根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计机关对审计人员违反法律法规和本准则的行为应当按照相关规定追究其责任,因此选项A“正确”是正确的答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1023】【难】<670>其他业务利润,是由其他业务收入、()和其他业务税金及附加 构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da600e.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2044】【适中】<249>审计报告应当(),并体现重要性原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6001.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3095】【适中】<845>《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》是根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法》《贵州电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施细则(试行)》等法律法规和文件,结合公司实际,制定的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da600f.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3117】【适中】<541>审计组按审计项目档案管理有关规定整理项目资料,并移交本单位档案管理机构归档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6011.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3058】【简单】<808>经营合法、合规性审计,是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1071】【适中】<71>()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6018.html
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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B313JY-ZY2001】【难】<697>审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的(),进行审计监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6015.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3047】【难】<797>审计人员在接受审计任务时,如与被审计单位或者审计事项及其重要管理人员存在可能损害独立性的利害关系,不应当回避。()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1177】【适中】<178>对线损完成情况建立定期分析制度,不包括下述哪一项()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1016】【难】<663>审计流程主要分为()流程。
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3086】【简单】<510>审计机关对审计人员违反法律法规和本准则的行为,应当按照相关规定追究其责任。()

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目解析 题目要求判断审计机关对审计人员违反法律法规和本准则的行为是否应当按照相关规定追究其责任。根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计机关对审计人员违反法律法规和本准则的行为应当按照相关规定追究其责任,因此选项A“正确”是正确的答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1023】【难】<670>其他业务利润,是由其他业务收入、()和其他业务税金及附加 构成。

A.  财务费用

B.  销售费用

C.  管理费用

D.  其他业务成本

解析: 这道题目问的是其他业务利润的构成。根据选项可知,A选项为财务费用,B选项为销售费用,C选项为管理费用,D选项为其他业务成本。根据题目描述,其他业务利润是由其他业务收入和其他业务税金及附加构成,因此答案选D选项,即其他业务成本。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2044】【适中】<249>审计报告应当(),并体现重要性原则。

A.  客观

B.  完整

C.  清晰

D.  及时

E.  具体建设性

解析:审计报告应当是客观、完整、清晰、及时、具体建设性的。这是因为客观性确保审计报告基于真实和可靠的证据,而完整性确保报告覆盖所有重要的审计问题。清晰性确保报告语言清晰易懂,及时性确保报告能够及时提交给相关方,并具体建设性可以提供有关改进和建议的具体信息。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3095】【适中】<845>《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》是根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法》《贵州电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施细则(试行)》等法律法规和文件,结合公司实际,制定的。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到,《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》是根据一系列法律法规和文件制定的,包括《中华人民共和国审计法》等。答案选择A,即正确,是因为根据题目中提供的信息,这个细则是依据相关法律法规和文件制定的,是与法律法规相符合的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da600f.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3117】【适中】<541>审计组按审计项目档案管理有关规定整理项目资料,并移交本单位档案管理机构归档。

A. 正确

B. 错误

解析:题目描述了审计组按照审计项目档案管理的规定整理项目资料,并将其移交给本单位的档案管理机构进行归档。根据描述,这是对审计项目资料进行管理的过程。答案为A,即正确。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6011.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3058】【简单】<808>经营合法、合规性审计,是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析: 这道题目是关于经营合法、合规性审计的内容。题干说经营合法、合规性审计是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。正确答案是错误(B)。根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,经营合法、合规性审计应该审查的是单位分管负责人的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定,而不是审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定。因此,答案选B,错误。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1071】【适中】<71>()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

A.  审计报告

B.  审计证据

C.  审计工作底稿

D.  审计通知书

解析:题目要求选择一个指代内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要审计程序后出具的书面文件。审计报告是对审计结果的总结和表述,而审计通知书通常用于告知被审计单位将要进行审计工作。审计工作底稿是审计过程中记录、整理和归档的文件。因此,符合题目描述的选项是审计报告,答案为A。

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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B313JY-ZY2001】【难】<697>审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的(),进行审计监督。

A.  执行情况

B.  决算情况

C.  竣工情况

D.  其他财政收支情况

解析: 题目要求选择审计机关对本级各部门和下级政府预算的哪些情况进行审计监督。根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对本级各部门和下级政府预算的执行情况、决算情况以及其他财政收支情况进行审计监督。竣工情况并没有被提及,所以答案为ABD。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3047】【难】<797>审计人员在接受审计任务时,如与被审计单位或者审计事项及其重要管理人员存在可能损害独立性的利害关系,不应当回避。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目描述了审计人员在接受审计任务时,如果与被审计单位或审计事项及其重要管理人员存在可能损害独立性的利害关系,应当回避。答案选项B表示这种情况是错误的,即审计人员在存在可能损害独立性的利害关系时,不应当回避。正确的做法是回避与被审计单位或审计事项及其重要管理人员存在可能损害独立性的利害关系,以保证审计的独立性和客观性。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1177】【适中】<178>对线损完成情况建立定期分析制度,不包括下述哪一项()

A.  月度分析

B.  季度分析

C.  半年度分析

D.  年度分析

解析: 题目要求确定不包括在线损完成情况建立定期分析制度的时间范围。选项A提到月度分析,选项B提到季度分析,选项C提到半年度分析,选项D提到年度分析。根据题目要求,需要排除不包括的选项。根据常规分析制度,一般会包括月度、季度和年度的分析制度,但不一定包括半年度的分析制度。因此,答案选项C是正确的选择。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1016】【难】<663>审计流程主要分为()流程。

A.  一般审计工作流程和特殊项目审计工作流程

B.  一般审计工作流程和具体项目审计工作流程

C.  个别审计工作流程和特殊项目审计工作流程

D.  个别审计工作流程和具体项目审计工作流程

解析:题目要求选择审计流程的主要分为什么流程。根据选项的描述,A选项中的一般审计工作流程和特殊项目审计工作流程较为合理,与审计的常规操作和特殊项目的审计需求相对应。其他选项不太符合审计流程的一般规律和特殊情况的要求,因此答案选择B。

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