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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3020】【简单】<444>企业进行风险分析,不应当吸收专业人员组成风险分析团队。()

A、正确

B、错误

答案:B

解析:题目解析 题目要求判断企业进行风险分析时是否应当吸收专业人员组成风险分析团队。答案选项为A.正确和B.错误。正确答案是B.错误。 解析: 根据题干中提到的《企业内部控制基本规范》以及常识判断,企业进行风险分析应当吸收专业人员组成风险分析团队。风险分析需要专业知识和技能,由专业人员负责能够提高分析的准确性和可靠性。因此,选项B.错误是正确的答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1087】【简单】<87>属于经济效益审计的定量评价标准的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4bd0-c07f-52a228da6007.html
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY2011】【难】<707>审计组成员的工作职责包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da601f.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY3032】【适中】<456>内部审计的职能包括监督、评价和服务三个方面。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da6002.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1084】【适中】<84>审计台账是指以()为核心,以()立项为起点,记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4bd0-c07f-52a228da6004.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY2051】【适中】<747>资料管理考核内容是指()情况。。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0538-c07f-52a228da6008.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3210】【简单】<634>各单位组织实施的项目由被审计单位按照审计处理意见制定整改措施,经项目实施主体审核及同级相关职能部门审议,由审计整改机构会议审批后实施整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6008.html
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【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY2088】【适中】<293>企业应当运用信息技术加强内部控制()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da600e.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3117】【适中】<541>审计组按审计项目档案管理有关规定整理项目资料,并移交本单位档案管理机构归档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6011.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1143】【适中】<143>下列属于审计实施阶段的工作有()。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY2143】【适中】<348>为贯彻落实公司(),根据公司《项目管理规定》和《基建管理规定》,特制定中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f598-c07f-52a228da6006.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3020】【简单】<444>企业进行风险分析,不应当吸收专业人员组成风险分析团队。()

A、正确

B、错误

答案:B

解析:题目解析 题目要求判断企业进行风险分析时是否应当吸收专业人员组成风险分析团队。答案选项为A.正确和B.错误。正确答案是B.错误。 解析: 根据题干中提到的《企业内部控制基本规范》以及常识判断,企业进行风险分析应当吸收专业人员组成风险分析团队。风险分析需要专业知识和技能,由专业人员负责能够提高分析的准确性和可靠性。因此,选项B.错误是正确的答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1087】【简单】<87>属于经济效益审计的定量评价标准的是()。

A.  理论依据

B.  规章制度

C.  经济法规

D.  经济方针

解析:题目解析 根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》的规定,经济效益审计的定量评价标准是理论依据。因此,选项A:理论依据是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4bd0-c07f-52a228da6007.html
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY2011】【难】<707>审计组成员的工作职责包括()。

A.  遵守国家审计准则,保持审计独立性

B.  按照分工完成审计任务,获取审计证据

C.  如实记录实施的审计工作并报告工作结果

D.  完成分配的其他工作

解析: 这道题是关于审计组成员的工作职责,根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计组成员的工作职责包括: A. 遵守国家审计准则,保持审计独立性。 B. 按照分工完成审计任务,获取审计证据。 C. 如实记录实施的审计工作并报告工作结果。 D. 完成分配的其他工作。 因此,答案选项ABCD是正确的。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY3032】【适中】<456>内部审计的职能包括监督、评价和服务三个方面。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是一个判断题,涉及到中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定的内容。根据题目中给出的信息,内部审计的职能包括监督、评价和服务三个方面。因此,答案选择A,即正确。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1084】【适中】<84>审计台账是指以()为核心,以()立项为起点,记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。

A.  项目审计;项目审计

B.  审计项目;项目审计

C.  项目审计;审计项目

D.  审计项目;审计项目

解析: 题目要求选出正确的描述审计台账的选项。根据题目的描述,审计台账是记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。由此可知,审计台账以"项目审计"为核心,并以"项目审计"立项为起点,记录相关信息。因此,选项C,项目审计;审计项目,是正确答案。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY2051】【适中】<747>资料管理考核内容是指()情况。。

A.  收集、整理和编制整改报告

B.  整改证明性资料

C.  整改台账的及时性、完整性、规范性

D.  审批审计理意见 (整改措施)和整改报告

解析:资料管理考核内容包括收集、整理和编制整改报告、整改证明性资料、整改台账的及时性、完整性、规范性以及审批审计理意见(整改措施)和整改报告。选项中的ABC涵盖了这些内容,因此是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0538-c07f-52a228da6008.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3210】【简单】<634>各单位组织实施的项目由被审计单位按照审计处理意见制定整改措施,经项目实施主体审核及同级相关职能部门审议,由审计整改机构会议审批后实施整改。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中说各单位组织实施的项目由被审计单位按照审计处理意见制定整改措施,经项目实施主体审核及同级相关职能部门审议,由审计整改机构会议审批后实施整改。答案选A,正确。这是因为题目描述了整改措施的制定和审批流程,符合规定。

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【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY2088】【适中】<293>企业应当运用信息技术加强内部控制()。

A.  建立与经营管理相适应的信息系统

B.  促进内部控制流程与信息系统的有机结合

C.  实现对业务和事项的自动控制

D.  减少或消除人为操纵因素

解析:题目解析 这道题考察的是企业运用信息技术加强内部控制的方面。根据题目中的选项,企业运用信息技术加强内部控制包括以下方面:建立与经营管理相适应的信息系统(A)表示信息系统应当与企业的经营管理相适应;促进内部控制流程与信息系统的有机结合(B)表示信息系统应当与内部控制流程相结合,实现有效的内部控制;实现对业务和事项的自动控制(C)表示通过信息技术实现对业务和事项的自动化控制;减少或消除人为操纵因素(D)表示通过信息技术减少或消除人为操纵因素对内部控制的影响。因此,正确答案为ABCD。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3117】【适中】<541>审计组按审计项目档案管理有关规定整理项目资料,并移交本单位档案管理机构归档。

A. 正确

B. 错误

解析:题目描述了审计组按照审计项目档案管理的规定整理项目资料,并将其移交给本单位的档案管理机构进行归档。根据描述,这是对审计项目资料进行管理的过程。答案为A,即正确。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1143】【适中】<143>下列属于审计实施阶段的工作有()。

A.  对审计事项进行实质性测试

B.  编写审计报告

C.  编制审计项目计划

D.  整理询问记录

解析:下列属于审计实施阶段的工作有()。 答案:A. 对审计事项进行实质性测试 解析:审计实施阶段是指进行具体审计工作的阶段。在这个阶段,审计人员会对审计事项进行实质性测试,以获取证据来评估被审计单位的财务状况和内部控制的有效性。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY2143】【适中】<348>为贯彻落实公司(),根据公司《项目管理规定》和《基建管理规定》,特制定中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法。

A.  中长期发展战略

B.  规范公司基建项目管理

C.  实现国际先进目标

D.  以上都不对

解析:题目解析 题目要求选择符合中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法背景和目的的选项。根据题目中提到的参考文件《项目管理规定》和《基建管理规定》,以及根据中国南方电网有限责任公司的背景,可以推断出正确选项应包括中长期发展战略的贯彻落实、规范公司基建项目管理和实现国际先进目标。因此,答案为ABC。

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