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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY2032】【难】<728>基建项目作业风险控制执行“四步法”,即()。

A、 作业指导书

B、 风险评估与控制

C、 安全施工作业票

D、 站班会

答案:ABCD

解析:基建项目作业风险控制执行“四步法”,根据答案选项,A选项表示作业指导书,B选项表示风险评估与控制,C选项表示安全施工作业票,D选项表示站班会。这四个选项都是基建项目作业风险控制执行的步骤或工具,因此答案选项ABCD都是正确的。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2189】【适中】<394>审前调查是指在下发审计通知书之前,就审计的(),到被审计单位及相关单位调查了解其基本情况,以掌握相关信息的审计活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da6015.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3078】【适中】<502>审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da600d.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1047】【难】<693>审计调查中可能会用到SWOT 分析法,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5f58-c07f-52a228da6005.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2053】【适中】<258>审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是:()、汇总性文件在前,原始性文件在后。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2095】【适中】<300>《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》适用于()
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2117】【适中】<322>评价职能是指对()进行客观评价,促进公司高效运营。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1171】【适中】<172>企业愿意接受的广泛意义上的风险水平是指()。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2046】【适中】<251>内部审计机构应当要求被审计单位在规定的期限对审计报告中提出的审计发现问题、结论、建议等进行整改,(),并检查审计整改效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3198】【难】<622>不准由被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等任何费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d5e8-c07f-52a228da601d.html
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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B413JY-ZY3018】【适中】<442>内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。()
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY2032】【难】<728>基建项目作业风险控制执行“四步法”,即()。

A、 作业指导书

B、 风险评估与控制

C、 安全施工作业票

D、 站班会

答案:ABCD

解析:基建项目作业风险控制执行“四步法”,根据答案选项,A选项表示作业指导书,B选项表示风险评估与控制,C选项表示安全施工作业票,D选项表示站班会。这四个选项都是基建项目作业风险控制执行的步骤或工具,因此答案选项ABCD都是正确的。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2189】【适中】<394>审前调查是指在下发审计通知书之前,就审计的(),到被审计单位及相关单位调查了解其基本情况,以掌握相关信息的审计活动。

A.  内容

B.  范围

C.  方式

D.  重点

解析:题目解析 该题涉及到《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中审前调查的定义。根据题目描述,审前调查是指在下发审计通知书之前,就审计的内容、范围、方式、重点进行调查了解,以掌握相关信息的审计活动。因此,答案选项ABCD都是正确的。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3078】【适中】<502>审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计人员是否可以采取书面或口头询问的方法来调查了解被审计单位及其相关情况。根据中华人民共和国国家审计准则,审计人员是可以采取这样的调查方法的。因此,答案为B(错误)。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1047】【难】<693>审计调查中可能会用到SWOT 分析法,下列说法正确的是()

A.  S、W 是内部因素

B.  S、O 是内部因素

C.  W、T 是外部因素

D.  W、O 是外部因素

解析:的答案是A,即S、W是内部因素。SWOT分析法用于评估一个组织或项目的优势、劣势、机会和威胁。在SWOT分析中,S代表Strengths(优势),W代表Weaknesses(劣势),O代表Opportunities(机会),T代表Threats(威胁)。优势和劣势是内部因素,而机会和威胁是外部因素。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2053】【适中】<258>审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是:()、汇总性文件在前,原始性文件在后。

A.  正件在前,附件在后

B.  定稿在前,修改稿在后

C.  批示在前,报告在后

D.  重要文件在前,次要文件在后

解析:该题目涉及审计案卷内文件的排列规则。根据题目中给出的选项以及审计工作规范手册的规定,排列规则应该是汇总性文件在前,原始性文件在后,即将重要文件放在前面,次要文件放在后面。选项A、B、C、D分别表示不同的文件排列方式,而选项ABCD表示汇总性文件在前,原始性文件在后的正确排列规则。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2095】【适中】<300>《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》适用于()

A.  总部

B.  直属机构

C.  各分子公司

D.  下属各级单位

解析:题目解析 题目中提到《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》,该办法适用于哪些单位。根据题目选项,选项A表示总部,选项B表示直属机构,选项C表示各分子公司,选项D表示下属各级单位。根据常识和题目中的描述,一个公司的总部、直属机构、各分子公司以及下属各级单位都属于该公司的范围,因此《中国南方电网有限责任审计管理办法》适用于这些单位,所以选项ABCD都是正确答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2117】【适中】<322>评价职能是指对()进行客观评价,促进公司高效运营。

A.  公司治理

B.  风险管理

C.  内部控制健全性

D.  运营管理的效率性、效果性、效益性

解析:题目解析 这道题问评价职能是指对哪些方面进行客观评价以促进公司高效运营。根据题目中提到的选项,评价职能包括对公司治理、风险管理、内部控制健全性和运营管理的效率性、效果性、效益性进行评价。因此,答案为ABCD。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1171】【适中】<172>企业愿意接受的广泛意义上的风险水平是指()。

A.  风险评估

B.  风险容量

C.  风险容限

D.  风险规避

解析:题目解析 题目要求确定企业愿意接受的广泛意义上的风险水平。根据选项的描述,风险容限指的是企业愿意接受的广泛意义上的风险水平,即企业对风险的容忍度。风险评估是对风险进行评估和分析的过程,不是指企业愿意接受的风险水平,因此排除选项A。风险容量指的是企业可以承担的风险规模,不是指企业愿意接受的风险水平,因此排除选项B。风险规避是采取措施避免风险的行为,也不是指企业愿意接受的风险水平,因此排除选项D。正确答案是C,即风险容限,表示企业愿意接受的广泛意义上的风险水平。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2046】【适中】<251>内部审计机构应当要求被审计单位在规定的期限对审计报告中提出的审计发现问题、结论、建议等进行整改,(),并检查审计整改效果。

A.  提出整改措施计划

B.  整改责任人

C.  整改时间表

D.  整改完成报告

解析:内部审计机构应要求被审计单位在规定的期限内对审计报告中提出的审计发现问题、结论、建议等进行整改,并检查审计整改效果。具体要求包括提出整改措施计划、整改责任人和整改时间表,并要求被审计单位提交整改完成报告。这些要求确保被审计单位对审计报告中的问题进行及时整改,并能够监督和评估整改效果。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3198】【难】<622>不准由被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等任何费用。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题目是关于《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》中报销或补贴费用的规定。根据题目所给信息,被审计单位和个人以及提供服务的中介机构和个人不准报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等任何费用。根据规定,答案选项A"正确"是正确的。

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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B413JY-ZY3018】【适中】<442>内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。()

A. 正确

B. 错误

解析:答案是A(正确)。 解析:根据题目所提到的《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》,在进行风险评估要素审计时,内部审计人员应当根据相关要求和指引,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。因此,选项A是正确的。

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