A、 负责执行基建管理制度及流程(A类和B类)、技术标准、业务指导书和作业标准
B、 负责基建指标的执行、统计分析和汇总上报
C、 根据管理权限负责基建工程设计、招标、结算等相关事项的审批
D、 下达并负责项目一级进度计划
E、 执行并分解下达年度重点工作计划
答案:ABCDE
解析:地市供电局负责部分职能管理。 答案: ABCDE 解析: 这道题涉及地市供电局的职能管理。根据答案选项,A选项表示负责执行基建管理制度及流程,即执行相关管理制度和流程;B选项表示负责基建指标的执行、统计分析和汇总上报,即负责相关指标的执行和统计工作;C选项表示根据管理权限负责基建工程设计、招标、结算等相关事项的审批,即根据权限进行审批工作;D选项表示下达并负责项目一级进度计划,即下达并监督项目进度计划的执行;E选项表示执行并分解下达年度重点工作计划,即执行和细化年度重点工作计划。这些选项涵盖了地市供电局在基建项目管理中的各项职能管理。
A、 负责执行基建管理制度及流程(A类和B类)、技术标准、业务指导书和作业标准
B、 负责基建指标的执行、统计分析和汇总上报
C、 根据管理权限负责基建工程设计、招标、结算等相关事项的审批
D、 下达并负责项目一级进度计划
E、 执行并分解下达年度重点工作计划
答案:ABCDE
解析:地市供电局负责部分职能管理。 答案: ABCDE 解析: 这道题涉及地市供电局的职能管理。根据答案选项,A选项表示负责执行基建管理制度及流程,即执行相关管理制度和流程;B选项表示负责基建指标的执行、统计分析和汇总上报,即负责相关指标的执行和统计工作;C选项表示根据管理权限负责基建工程设计、招标、结算等相关事项的审批,即根据权限进行审批工作;D选项表示下达并负责项目一级进度计划,即下达并监督项目进度计划的执行;E选项表示执行并分解下达年度重点工作计划,即执行和细化年度重点工作计划。这些选项涵盖了地市供电局在基建项目管理中的各项职能管理。
A. 执行授权批准制度
B. 实现利润的最大化
C. 保护资产的完整性
D. 完成执行控制
解析:题目解析 这道题目是关于财产保护目标的问题。根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,正确的答案是C. 保护资产的完整性。在审计工作中,财产保护是一个重要的目标,确保资产的完整性是其中的一部分。执行授权批准制度是一种执行机制,不是财产保护的目标。实现利润的最大化和完成执行控制也不是财产保护的主要目标。
A. 月度分析
B. 季度分析
C. 半年度分析
D. 年度分析
解析: 题目要求确定不包括在线损完成情况建立定期分析制度的时间范围。选项A提到月度分析,选项B提到季度分析,选项C提到半年度分析,选项D提到年度分析。根据题目要求,需要排除不包括的选项。根据常规分析制度,一般会包括月度、季度和年度的分析制度,但不一定包括半年度的分析制度。因此,答案选项C是正确的选择。
A. 合法性
B. 全面及重要性
C. 合法合规性
D. 真实性
解析:题目解析 题目要求给出关联交易审计应遵循的原则。选项B提到全面性和重要性,这两个原则是关联交易审计中需要考虑的重要方面。全面性是指审计应涵盖所有与关联交易相关的信息和事项,而重要性则是指审计应重点关注那些对财务报表和相关利益相关方具有重大影响的关联交易。因此,选项B为正确答案。
A. 全民所有制企业
B. 集体企业
C. 职工持股的企业
D. 大集体企业
解析:题目解析 这道题涉及到《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中关联企业的定义。根据答案选项,关联企业包括全民所有制企业、集体企业、职工持股的企业。答案选项ABC都涵盖了关联企业的不同类型,因此选项ABC是正确的。
A. 正确
B. 错误
解析:这道题目考察对于审计信息上报流程的了解。根据题目描述,审计信息应该在每月25日前上报省公司审计部,并经过综合整理后报南方电网公司节能部。根据描述,答案应该是正确,即每月25日前上报省公司审计部,然后报送南方电网公司节能部。因此,答案是正确(A)。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 题目要求判断内部审计结果及整改情况是否作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的依据。根据审计署关于内部审计工作的规定,内部审计结果及整改情况可以作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的依据。因此,选项B“错误”是正确答案。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 该题目同样来自《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》。审计人员在实施内部审计时必须履行审计程序,以确保审计工作的准确性和可靠性。因此,选项B "错误" 是正确的答案。
A. 系统审计综合管理
B. 审计项目管理
C. 审计资源库模块应用
D. 向公司审计部汇报审计整改信息
解析: 这道题目是关于审计信息化系统运行管理考核机制的问题。根据题干中提到的《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》,审计中心和各基层单位应按照公司下发的制度和方案开展审计信息化系统的实用化、常态化应用工作,并反馈系统完善建议。此外,还需要建立适合本单位的审计信息化系统运行管理考核机制,并按月对本单位审计人员履行数据录入职责情况进行考核。因此,选项A、B和C都是与审计信息化系统运行管理考核机制相关的内容,是正确的答案。选项D与向公司审计部汇报审计整改信息有关,但不符合题目要求,因此不是正确答案。
A. 审计整改的归口管理部门
B. 在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能
C. 监督和评价审计发现问题的整改效果,对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报
D. 对审计中发现的违规违纪、舞弊等行为,提出追究相关单位、部门和个人的责任,并向本单位主要负责人报告
解析:审计部门的审计整改工作职责包括审计整改的归口管理部门、行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能、监督和评价审计发现问题的整改效果,并对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报,以及追究相关单位、部门和个人的责任并向本单位主要负责人报告。选项ABCD都是审计部门在审计整改工作中的职责和任务,因此答案为ABCD。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 题目中提到"经济责任审计按照权责一致原则,依法依规认定审计对象应当承担的直接责任和领导责任"。根据审计原则和规定,经济责任审计应该按照权责一致原则,即审计对象应当承担与其职责相对应的经济责任,包括直接责任和领导责任。因此,答案为正确(A)。