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【多选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413JY-ZY2204】【简单】<409>疑点类模型输出数据适用()。

A、 检查法

B、 询问法

C、 函证法

D、 合规分析方法

答案:ABCD

解析: 这道题目是关于疑点类模型输出数据的适用方法的问题。根据题干中提到的《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》,针对疑点类模型输出数据,可以适用的方法有检查法、询问法、函证法和合规分析方法。因此,选项A、B、C和D都是适用的方法,是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY2046】【难】<742>年度审计计划编制依据应当主要包括以下内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0538-c07f-52a228da6003.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1091】【适中】<91>除了下列哪项,其他应当归入审计项目档案主要文件材料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4bd0-c07f-52a228da600b.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3152】【简单】<576>审计人员在开展审计工作时,应当保持应有的职业谨慎,充分考虑审计风险,合理使用职业判断。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d200-c07f-52a228da6011.html
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【单选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY1008】【简单】<8>《中华人民共和国国家审计准则》:新的审计准则对执行审计业务基本程序作了系统规范,是审计机关和审计人员履行()职责的行为规范。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2117】【适中】<322>评价职能是指对()进行客观评价,促进公司高效运营。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1148】【适中】<148>为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是() 。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1169】【适中】<170>编写()前应当进行审前调查并形成相关记录,充分了解被审计单位基本情况。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1041】【难】<687>建设项目内部审计中,检查有无盲目采购情况,可以检查()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da6020.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY2032】【难】<728>基建项目作业风险控制执行“四步法”,即()。
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3056】【简单】<806>成本审计,是查成本费用开支范围和开支标准是否符合国家财务会计制度规定,成本核算是否真实、完整,符合配比原则,有无错列、多列、少列或者漏列成本费用等问题。()
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413JY-ZY2204】【简单】<409>疑点类模型输出数据适用()。

A、 检查法

B、 询问法

C、 函证法

D、 合规分析方法

答案:ABCD

解析: 这道题目是关于疑点类模型输出数据的适用方法的问题。根据题干中提到的《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》,针对疑点类模型输出数据,可以适用的方法有检查法、询问法、函证法和合规分析方法。因此,选项A、B、C和D都是适用的方法,是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY2046】【难】<742>年度审计计划编制依据应当主要包括以下内容()。

A.  上级内部审计机构确定的年度审计工作指导意见

B.  本单位年度生产经营目标及管理重点

C.  本单位管理层或有关部门的委托

D.  结合本单位实际情况进行必要的调查研究

E.  涉及本单位的外审外查情况

F.  其他有关内容

解析:题目解析 这道题涉及年度审计计划编制的依据内容。根据题目描述,年度审计计划的编制应主要包括以下内容:上级内部审计机构确定的年度审计工作指导意见;本单位年度生产经营目标及管理重点;本单位管理层或有关部门的委托;结合本单位实际情况进行必要的调查研究;涉及本单位的外审外查情况;其他有关内容。因此,正确答案是选项ABCDEF。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1091】【适中】<91>除了下列哪项,其他应当归入审计项目档案主要文件材料()。

A.  审计通知书、审计意见书、审计决定等审计公文

B.  审计证据、审计工作底稿

C.  未经领导审签的文电草稿

D.  审计方案、被审计单位的审计承诺书

解析:题目解析 根据题目要求,应当归入审计项目档案主要文件材料的选项是除了下列哪项,其他都应当归入。选项A是审计通知书、审计意见书、审计决定等审计公文,这些都是审计项目中的主要文件材料,符合要求。选项B是审计证据、审计工作底稿,也是审计项目中重要的文件材料。选项D是审计方案、被审计单位的审计承诺书,也是审计项目中需要归档的文件材料。而选项C是未经领导审签的文电草稿,这并不是审计项目中应当归档的文件材料,因此是正确的答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3152】【简单】<576>审计人员在开展审计工作时,应当保持应有的职业谨慎,充分考虑审计风险,合理使用职业判断。()

A. 正确

B. 错误

解析: 该题目来自《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,要求判断审计人员在开展审计工作时是否应该保持应有的职业谨慎,充分考虑审计风险,合理使用职业判断。正确的答案是A.正确。审计人员在进行审计工作时需要具备职业谨慎的态度,全面考虑审计风险,合理运用职业判断能力,以确保审计工作的准确性和可靠性。

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【单选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY1008】【简单】<8>《中华人民共和国国家审计准则》:新的审计准则对执行审计业务基本程序作了系统规范,是审计机关和审计人员履行()职责的行为规范。

A.  经济责任审计

B.  法定审计

C.  专项审计

D.  经营审计

解析:题目解析 题目要求选择《中华人民共和国国家审计准则》对审计机关和审计人员履行的职责的行为规范。正确答案是选项B. 法定审计。根据题干中的描述,审计准则是对执行审计业务基本程序进行规范的,而"法定审计"是指根据法律规定进行的审计,因此更符合题目要求。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2117】【适中】<322>评价职能是指对()进行客观评价,促进公司高效运营。

A.  公司治理

B.  风险管理

C.  内部控制健全性

D.  运营管理的效率性、效果性、效益性

解析:题目解析 这道题问评价职能是指对哪些方面进行客观评价以促进公司高效运营。根据题目中提到的选项,评价职能包括对公司治理、风险管理、内部控制健全性和运营管理的效率性、效果性、效益性进行评价。因此,答案为ABCD。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1148】【适中】<148>为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是() 。

A.  审阅支票收入与送存记录及记录日期

B.  查阅资产负债表日后银行对账单第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账

C.  向开户银行进行函证

D.  对资产负债表发生的银行存款收付业务进行审查

解析:答案解析[C] 根据题目要求,审计人员需要核实银行存款收付的截止期。选项A要求审阅支票收入与送存记录及记录日期,这可以帮助核实存款的收入和记录的一致性;选项B要求查阅资产负债表日后银行对账单第一周的银行存款收入,核实存款的准确性;选项C要求向开户银行进行函证,这并不直接与核实存款收付的截止期有关;选项D要求对资产负债表发生的银行存款收付业务进行审查,这是核实存款收付的常规程序。因此,选项C不属于核实存款收付截止期的审计程序。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1169】【适中】<170>编写()前应当进行审前调查并形成相关记录,充分了解被审计单位基本情况。

A.  审计计划

B.  审计报告

C.  审计方案

D.  审计底稿

解析:题目解析 题目要求选择在编写审计方案之前应进行审前调查并形成相关记录的选项。根据审计业务规范和实践,审计方案是在审计计划之后编写的,因此排除选项A。审计报告是审计工作结束后形成的文件,不是在编写审计方案之前进行的,因此排除选项B。审计底稿是具体记录审计工作过程和结果的文件,也不是在编写审计方案之前进行的,因此排除选项D。正确答案是C,即在编写审计方案之前进行审前调查并形成相关记录,以充分了解被审计单位的基本情况。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1041】【难】<687>建设项目内部审计中,检查有无盲目采购情况,可以检查()。

A.  “预付账款”科目

B.  “工程物资”科目

C.  “应付账款”科目

D.  “在建工程”科目

解析:题目解析:建设项目内部审计中,检查有无盲目采购情况,可以检查哪个科目。答案选择B. "工程物资"科目。根据选项B的内容,工程物资科目与建设项目相关,盲目采购很可能会反映在这个科目上。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY2032】【难】<728>基建项目作业风险控制执行“四步法”,即()。

A.  作业指导书

B.  风险评估与控制

C.  安全施工作业票

D.  站班会

解析:基建项目作业风险控制执行“四步法”,根据答案选项,A选项表示作业指导书,B选项表示风险评估与控制,C选项表示安全施工作业票,D选项表示站班会。这四个选项都是基建项目作业风险控制执行的步骤或工具,因此答案选项ABCD都是正确的。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3056】【简单】<806>成本审计,是查成本费用开支范围和开支标准是否符合国家财务会计制度规定,成本核算是否真实、完整,符合配比原则,有无错列、多列、少列或者漏列成本费用等问题。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题目同样来自《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,涉及成本审计。根据题目描述,成本审计的目标是查核成本费用开支范围和开支标准是否符合国家财务会计制度规定,成本核算是否真实、完整,符合配比原则,有无错列、多列、少列或者漏列成本费用等问题。因此,选项A,即"正确",是正确的答案。

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