A、 不按规定时间报送整改报告、整改台账和有关整改证明材料的
B、 整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯的
C、 拒不进行整改的
D、 在整改过程中弄虚作假的
答案:ABC
解析: 该题目涉及对整改不到位的责任部门(单位)进行处理、处罚的情节。根据选项的描述,选项A指出不按规定时间报送整改报告、整改台账和有关整改证明材料;选项B指出整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯;选项C指出拒不进行整改。这三个选项都属于整改不到位的情节,因此选项ABC是正确的答案。
A、 不按规定时间报送整改报告、整改台账和有关整改证明材料的
B、 整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯的
C、 拒不进行整改的
D、 在整改过程中弄虚作假的
答案:ABC
解析: 该题目涉及对整改不到位的责任部门(单位)进行处理、处罚的情节。根据选项的描述,选项A指出不按规定时间报送整改报告、整改台账和有关整改证明材料;选项B指出整改不彻底,不按要求实施整改,屡审屡犯;选项C指出拒不进行整改。这三个选项都属于整改不到位的情节,因此选项ABC是正确的答案。
A. 重大问题漏审漏查
B. 重大事项隐瞒不报
C. 严重违反审计纪律
D. 以上都不对
解析:根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》,审计人员如果滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守造成重大问题漏审漏查、重大事项隐瞒不报或严重违反审计纪律造成不良影响,将会给予通报批评,并根据情节轻重给予相应的行政处分或调离内部审计机构等处罚。选项A表示重大问题漏审漏查,选项B表示重大事项隐瞒不报,选项C表示严重违反审计纪律。这三个选项都是审计人员可能造成的不良影响,因此答案为ABC。
A. 正确
B. 错误
解析:根据题目所引用的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》,如果被审计单位相关人员不配合审计工作、拒绝审计或者不提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计意见,上级单位应当给予纪律处分。因此,答案为A,即正确。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 题目中提到审计部门是审计整改的归口管理部门,如果被审计单位没有设立审计部门,那么被审计单位需要明确审计整改的归口管理部门。审计部门在审计整改管理中扮演组织、沟通、协调、监督、评价、考核等职能,并负责国家机关等上级审计及公司系统各类审计项目发现问题的整改组织和督促落实。根据题目描述,这是正确的。
A. 2个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
解析:基建工程资料设备信息在项目启动投产前5个工作日完成,其余移交内容在工程启动投产后3个月内完成(答案B)。根据题目提供的信息,《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》规定了基建工程资料设备信息的移交时间,其中在项目启动投产前需要完成的是5个工作日,而不是2个、7个或10个工作日。其余移交内容的完成时间是工程启动投产后的3个月内。
A. 正确
B. 错误
解析: 题目要求判断"内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制和进度控制三个层次"的说法是否正确。 答案给出的是B.错误。 解析:内部自我质量控制是指审计部门自身对审计工作进行的质量控制活动。根据审计工作规范手册,内部自我质量控制包括两个层次,即内部审计部门质量控制和审计项目质量控制。并没有提到进度控制作为内部自我质量控制的层次。因此,该说法是错误的。
A. 编制审计实施方案
B. 审计进点
C. 现场审计
D. 审计撤点
解析:题目解析 这道题目考察的是审计实施阶段的主要程序。根据选项中的内容,审计实施阶段的主要程序包括: A. 编制审计实施方案:制定详细的审计实施计划和工作安排。 B. 审计进点:对被审计单位的经济责任进行核查和调查。 C. 现场审计:实地进行审计工作,包括检查凭证、询问相关人员等。 D. 审计撤点:对已审计的事项进行总结、整理和归档。 所以,选项ABCD都是审计实施阶段的主要程序,都属于正确答案。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 这道题也是关于《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》的内容。根据选项描述,未经批准,不准通过授课等方式获取被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人支付的报酬。正确答案是A,即正确。根据规定,审计人员不应该直接或间接地从被审计单位和相关人员处获取任何形式的报酬,以确保其独立性和客观性。
A. 匿名举报
B. 他人影响
C. 不受个人偏见
D. 报复性投诉
解析: 题目中提到客观公正原则,是指在审理过程中要坚持原则,不受个人偏见的影响,对审理事项要作出公正评价。根据这个描述,可以确定答案是不受个人偏见和他人影响,因此选项B和C是正确的。
A. 拒绝审计或者不提供资料
B. 提供虚假资料
C. 拒不执行审计意见的
D. 造成损失浪费
解析:根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》,被审计单位相关人员如果不配合审计工作,上级单位应当给予纪律处分。选项A表示拒绝审计或者不提供资料,选项B表示提供虚假资料,选项C表示拒不执行审计意见。这三个选项都是被审计单位相关人员不配合审计工作的表现,因此答案为ABC。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 该题目是一个判断题,要求判断审计意见及建议的定义是否正确。根据题目中的描述,审计意见及建议是针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等方面的合理化意见和建议。根据这个定义,答案是正确的(A)。审计意见及建议是审计工作的重要成果之一,它涉及到审计人员对被审计单位经营活动和内部控制等方面提出的改善意见和建议,旨在提高组织的运作效率和内部控制水平。