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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2127】【适中】<332>审计人员应当严格遵守审计职业道德规范,(),不得滥用职权,徇私舞弊,泄露秘密,玩忽职守;审计人员与审计事项有利害关系的,应当回避。

A、 坚持原则

B、 客观公正

C、 恪尽职守

D、 保持廉洁

E、 保守秘密

答案:ABCDE

解析:目要求审计人员应当遵守审计职业道德规范,包括坚持原则、客观公正、恪尽职守、保持廉洁、保守秘密。选项ABCDE涵盖了这些要求,因此选项ABCDE是正确答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1178】【简单】<179>内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-53a0-c07f-52a228da601f.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2117】【适中】<322>评价职能是指对()进行客观评价,促进公司高效运营。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY2027】【难】<723>审计部门对()等,应专题报告本单位主要负责人和上级审计部门。
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3043】【适中】<467>审计计划,是指内部审计机构为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。()
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY3138】【简单】<562>审计部门有权制止正在进行的严重违反法律法规、公司管理制度或将给本单位造成重大损失的行为。()
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2051】【适中】<256>内部审计机构可以从以下途径选择外部评价机构和人员()、其他组织的内部审计机构、审计学术研究机构以及相关领域专家学者。
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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY2006】【适中】<211>审计人员通过审查(),查阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查等方式进行审
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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413JY-ZY3095】【适中】<519>内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1046】【适中】<46>风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1089】【适中】<89>审计信息必须坚持()的原则。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2127】【适中】<332>审计人员应当严格遵守审计职业道德规范,(),不得滥用职权,徇私舞弊,泄露秘密,玩忽职守;审计人员与审计事项有利害关系的,应当回避。

A、 坚持原则

B、 客观公正

C、 恪尽职守

D、 保持廉洁

E、 保守秘密

答案:ABCDE

解析:目要求审计人员应当遵守审计职业道德规范,包括坚持原则、客观公正、恪尽职守、保持廉洁、保守秘密。选项ABCDE涵盖了这些要求,因此选项ABCDE是正确答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1178】【简单】<179>内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()

A.  公允性原则

B.  重要性原则

C.  一致性原则

D.  风险导向原则

解析: 该题目是关于内部控制审计应遵循的原则的选择题。根据选项,A选项是公允性原则,B选项是重要性原则,C选项是一致性原则,D选项是风险导向原则。问题要求选择不包括在内部控制审计应遵循的原则中的选项。正确答案是B选项,即重要性原则不属于内部控制审计应遵循的原则。这是因为内部控制审计主要关注的是风险和控制的有效性,而不是特定事项的重要性。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2117】【适中】<322>评价职能是指对()进行客观评价,促进公司高效运营。

A.  公司治理

B.  风险管理

C.  内部控制健全性

D.  运营管理的效率性、效果性、效益性

解析:题目解析 这道题问评价职能是指对哪些方面进行客观评价以促进公司高效运营。根据题目中提到的选项,评价职能包括对公司治理、风险管理、内部控制健全性和运营管理的效率性、效果性、效益性进行评价。因此,答案为ABCD。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY2027】【难】<723>审计部门对()等,应专题报告本单位主要负责人和上级审计部门。

A.  重大违法违纪问题

B.  重大资产损失情况

C.  重大经济纠纷

D.  重大经营风险

E.  接受外审外查的情况

解析:题目解析 这道题是关于审计部门对于哪些情况需要专题报告的内容。根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》,审计部门需要对重大违法违纪问题、重大资产损失情况、重大经济纠纷、重大经营风险以及接受外审外查的情况等进行专题报告,向本单位主要负责人和上级审计部门汇报。因此,答案选项ABCDE都是需要进行专题报告的情况。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3043】【适中】<467>审计计划,是指内部审计机构为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,审计计划是指内部审计机构为完成审计业务、达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目进行的事先规划。审计计划的制定是内部审计工作的重要环节,通过合理的规划可以确保审计工作的有序进行和目标的实现。因此,选项A“正确”是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da600d.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY3138】【简单】<562>审计部门有权制止正在进行的严重违反法律法规、公司管理制度或将给本单位造成重大损失的行为。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题目同样来自《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》。审计部门确实有权制止正在进行的严重违反法律法规、公司管理制度或将给本单位造成重大损失的行为。因此,选项A "正确" 是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d200-c07f-52a228da6003.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2051】【适中】<256>内部审计机构可以从以下途径选择外部评价机构和人员()、其他组织的内部审计机构、审计学术研究机构以及相关领域专家学者。

A.  本单位内部其他部门和人员

B.  会计师事务所

C.  管理咨询公司

D.  内部审计协会

解析:题目解析 该题目要求选择内部审计机构选择外部评价机构和人员的途径。根据题干提供的选项,选项A表示本单位内部其他部门和人员,选项B表示会计师事务所,选项C表示管理咨询公司,选项D表示内部审计协会。根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,内部审计机构可以从这些途径选择外部评价机构和人员,因此选项ABCD都是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6008.html
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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY2006】【适中】<211>审计人员通过审查(),查阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查等方式进行审

A.  会计凭证

B.  会计账簿

C.  财务会计报告

D.  现金与实物

解析:题目解析 审计人员进行审计工作时需要进行一系列的审查和调查活动。根据《中华人民共和国审计法》的相关规定,审计人员在审计事项中需要审查会计凭证、会计账簿和财务会计报告,同时还需要检查现金和实物等。因此,正确答案是ABC,即选项A、B和C都正确。

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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413JY-ZY3095】【适中】<519>内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是关于《审计署关于内部审计工作的规定》中的一项规定。根据规定,如果内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害,单位的党组织、董事会(或主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理。对于涉嫌犯罪的情况,应将其移送司法机关追究刑事责任。根据这个规定,答案是正确(A)。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1046】【适中】<46>风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为()

A.  风险成本=期望损失成本+损失控制成本

B.  风险成本=期望损失成本+损失融资成本+剩余风险成本

C.  风险成本=期望损失成本+损失控制成本+剩余风险成本

D.  风险成本=期望损失成本+损失融资成本+损失控制成本+剩余风险成本

解析:风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为风险成本=期望损失成本+损失融资成本+损失控制成本+剩余风险成本。根据选项中的计算式,只有选项D包含了全部的成本项,因此答案为D。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1089】【适中】<89>审计信息必须坚持()的原则。

A.  公平

B.  实事求是

C.  科学决策

D.  统一标准

解析:题目要求确定审计信息应坚持的原则。根据题目描述,审计信息必须坚持"实事求是"的原则。选项A、C、D都不符合要求,只有选项B符合条件,因此答案为B。

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