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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2073】【适中】<278>审计组在实施审计过程中,要认真审核检查被审计单位及关联企业的会计资料及有关重在经济决策和经营活动的资料,做到()。

A、 重点事项不遗漏

B、 重大问题不放过

C、 重要线索不忽视

D、 重要证据收集全

答案:ABC

解析:题目解析 答案: ABC 该题目是关于审计组在实施审计过程中审核检查会计资料和重要经济决策及经营活动资料的要求。根据答案选项,审计组需要做到重点事项不遗漏、重大问题不放过和重要线索不忽视。这些要求是审计组在审核检查工作中应当遵循的原则,因此选项A、B和C都是正确的。选项D虽然也是审计组应该做到的,但根据题目要求只选出三个选项,因此D不是正确答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3145】【适中】<569>审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d200-c07f-52a228da600a.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2194】【适中】<399>审计通知书应当包含以下基本内容:被审计单位及审计项目名称、审计目的及审计范围、()、必要是应当包含重要事项承诺书、其他相关内容。
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3209】【适中】<633>整改管理检查考核包括:整改机构、整改制度、整改问题、整改检查四个方面内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6007.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3056】【简单】<806>成本审计,是查成本费用开支范围和开支标准是否符合国家财务会计制度规定,成本核算是否真实、完整,符合配比原则,有无错列、多列、少列或者漏列成本费用等问题。()
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B413JY-ZY3188】【适中】<612>审计项目结束后1个月内,审计组组长根据审计组成员的工作表现出具“优秀、合格、不合格”的工作鉴定。()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1015】【难】<662>固定资产投保属于哪一种风险应对方式()
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3087】【适中】<837>对整改不到位的责任单位(部门)在一定范围内进行提醒谈话、绩效考核,或根据相关规定进行问责。
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3082】【简单】<506>审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1119】【适中】<119>内部控制是指由企业()实施的,为合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高企业经营效率和效果,促进企业实现发展战略的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4fb8-c07f-52a228da6006.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY2171】【适中】<376>( ),必须遵守公司相关规定和贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定的要求。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2073】【适中】<278>审计组在实施审计过程中,要认真审核检查被审计单位及关联企业的会计资料及有关重在经济决策和经营活动的资料,做到()。

A、 重点事项不遗漏

B、 重大问题不放过

C、 重要线索不忽视

D、 重要证据收集全

答案:ABC

解析:题目解析 答案: ABC 该题目是关于审计组在实施审计过程中审核检查会计资料和重要经济决策及经营活动资料的要求。根据答案选项,审计组需要做到重点事项不遗漏、重大问题不放过和重要线索不忽视。这些要求是审计组在审核检查工作中应当遵循的原则,因此选项A、B和C都是正确的。选项D虽然也是审计组应该做到的,但根据题目要求只选出三个选项,因此D不是正确答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3145】【适中】<569>审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中说审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。根据这个描述,答案应为正确(A)。审计部门在审计整改管理中确实需要行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能,以确保整改工作的有效进行。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d200-c07f-52a228da600a.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2194】【适中】<399>审计通知书应当包含以下基本内容:被审计单位及审计项目名称、审计目的及审计范围、()、必要是应当包含重要事项承诺书、其他相关内容。

A.  审计方式及审计时间安排

B.  被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助

C.  审计小组名单

D.  内部审计分管领导的签章和签发日期

解析:题目解析 审计通知书应当包含以下基本内容: 被审计单位及审计项目名称、审计目的及审计范围、审计方式及审计时间安排、被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助、审计小组名单、内部审计分管领导的签章和签发日期。根据题目描述,答案选项ABCD涵盖了这些基本内容,因此是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da601a.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3209】【适中】<633>整改管理检查考核包括:整改机构、整改制度、整改问题、整改检查四个方面内容。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中说整改管理检查考核包括整改机构、整改制度、整改问题、整改检查四个方面内容。答案选B,错误。这是因为整改管理检查考核实际上包括整改机构、整改制度、整改措施、整改检查四个方面内容,而不是整改问题。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6007.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3056】【简单】<806>成本审计,是查成本费用开支范围和开支标准是否符合国家财务会计制度规定,成本核算是否真实、完整,符合配比原则,有无错列、多列、少列或者漏列成本费用等问题。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题目同样来自《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,涉及成本审计。根据题目描述,成本审计的目标是查核成本费用开支范围和开支标准是否符合国家财务会计制度规定,成本核算是否真实、完整,符合配比原则,有无错列、多列、少列或者漏列成本费用等问题。因此,选项A,即"正确",是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da6009.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B413JY-ZY3188】【适中】<612>审计项目结束后1个月内,审计组组长根据审计组成员的工作表现出具“优秀、合格、不合格”的工作鉴定。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是关于审计项目结束后1个月内,审计组组长根据审计组成员的工作表现出具工作鉴定的问题。根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》,在审计项目结束后的1个月内,审计组组长会对审计组成员的工作进行评价,并出具"优秀、合格、不合格"的工作鉴定。因此,选项A"正确"是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d5e8-c07f-52a228da6013.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1015】【难】<662>固定资产投保属于哪一种风险应对方式()

A.  风险降低

B.  风险规避

C.  风险转移

D.  风险承担

解析: 题目要求确定固定资产投保属于哪一种风险应对方式。根据选项内容,选项C中提到固定资产投保属于风险转移的方式。在企业的风险管理中,通过购买保险来转移潜在的风险是一种常见的做法。因此,选项C是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da6006.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3087】【适中】<837>对整改不到位的责任单位(部门)在一定范围内进行提醒谈话、绩效考核,或根据相关规定进行问责。

A. 正确

B. 错误

解析: 题目描述了《贵州电网有限责任公司审计整改管理实施细则》中对整改不到位的责任单位(部门)进行提醒谈话、绩效考核或问责的情况。根据描述,答案应为正确(A)。然而,根据题目的答案为错误(B),这可能是一个错误的标记或者答案选项有误。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3082】【简单】<506>审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计人员获取的审计证据是否应当具有适当性和充分性。根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计人员获取的审计证据确实应当具有适当性和充分性。因此,答案为A(正确)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da6011.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1119】【适中】<119>内部控制是指由企业()实施的,为合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高企业经营效率和效果,促进企业实现发展战略的过程。

A.  管理层

B.  工会

C.  管理层和全体员工

D.  员工

解析:题目解析 这道题同样来自《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,考察内部控制的定义。根据题目要求,内部控制是由企业管理层和全体员工共同实施的过程,旨在合理保证企业的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。因此,选项C是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4fb8-c07f-52a228da6006.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY2171】【适中】<376>( ),必须遵守公司相关规定和贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定的要求。

A.  公司本部、公司属各单位审计人员

B.  审计部门聘用的中介机构人员

C.  接受审计部门借用、抽调参加审计项目或提供咨询服务的公司其他人员

D.  以上都不对

解析: 根据题目描述,《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》要求以下人员必须遵守公司相关规定和内部审计工作纪律管理规定: A. 公司本部、公司属各单位审计人员:公司本部以及属于贵州电网有限责任公司的各单位的审计人员必须遵守相关规定和纪律管理规定。 B. 审计部门聘用的中介机构人员:审计部门聘用的中介机构人员也必须遵守相关规定和纪律管理规定。 C. 接受审计部门借用、抽调参加审计项目或提供咨询服务的公司其他人员:任何接受审计部门借用、抽调参加审计项目或提供咨询服务的公司其他人员也必须遵守相关规定和纪律管理规定。 因此,答案选项ABC是符合要求的。

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