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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2022】【适中】<227>审计工作方案的内容主要包括()。

A、 审计目标

B、 审计范围

C、 审计内容和重点

D、 审计工作组织安排

E、 审计工作要求

F、

G、

H、

I、

J、

答案:ABCDE

解析: 审计工作方案是指在进行具体审计工作之前,审计机关编制的详细计划和安排。审计工作方案的内容主要包括: A. 审计目标:明确审计的目标和任务。 B. 审计范围:确定审计的范围,即审计所覆盖的业务范围或者审计对象。 C. 审计内容和重点:确定审计的具体内容和需要特别关注的重点。 D. 审计工作组织安排:安排审计工作的组织结构、人员分工等。 E. 审计工作要求:明确审计的工作要求,包括时间要求、文件要求等。 因此,答案选项ABCDE都是审计工作方案的内容。

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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3103】【适中】<527>企业建立与实施内部控制,应当遵循“全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则”。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3151】【简单】<575>在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d200-c07f-52a228da6010.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY2216】【适中】<421>为加强审计人员纪律作风建设,落实党风廉政建设和反腐败工作要求,强化执行纪律的严肃性和自觉性,形成( )的工作常态,特制定贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6011.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3044】【难】<468>证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da600e.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2094】【适中】<299>经济责任审计:指审计部门依据规定的程序、方法和要求,对单位负责人任职期间其所在单位()等有关经济活动,以及执行国家法律法规和公司规章制度情况进行监督,并据此评价和鉴证单位负责人经济责任的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6014.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY2031】【难】<727>基建业主项目部管理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0150-c07f-52a228da6013.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3166】【简单】<590>外部评价人员在对内部审计质量作出评价后,应当出具外部评价报告,并提交给本单位适当管理层。()
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2180】【适中】<385>对监事会要求整改或督促落实的问题,相关业务部门、所属单位要(),并在时间要求内将整改情况报送公司支配办,经汇总整理并经公司党组批准同意后报监事会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da600c.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B313JY-ZY3073】【难】<823>审计部职责向公司支配办提供资料:①负责及时提供内部审计发现的重大问题。②负责提供重要的内部审计报告,监事会关注事项的内部审计情况报告。③负责提供监事会要求自行核查的有关问题和事项组织开展审计的报告或检查的结果。④负责提供监事会要求审计整改的问题、事项的督促整改情况报告以及监事会需要的其他审计管理信息。⑤负责在收到外部对公司审计结论性报告后2个工作日内提供有关资料。⑥负责提供监事会认为需要列席的审计方面重要会议的通知及相关资料。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da601a.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目审理业务指导书》】【B413JY-ZY2079】【适中】<284>审计质量分级控制制度是指()的审计质量分级控制制度。
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2022】【适中】<227>审计工作方案的内容主要包括()。

A、 审计目标

B、 审计范围

C、 审计内容和重点

D、 审计工作组织安排

E、 审计工作要求

F、

G、

H、

I、

J、

答案:ABCDE

解析: 审计工作方案是指在进行具体审计工作之前,审计机关编制的详细计划和安排。审计工作方案的内容主要包括: A. 审计目标:明确审计的目标和任务。 B. 审计范围:确定审计的范围,即审计所覆盖的业务范围或者审计对象。 C. 审计内容和重点:确定审计的具体内容和需要特别关注的重点。 D. 审计工作组织安排:安排审计工作的组织结构、人员分工等。 E. 审计工作要求:明确审计的工作要求,包括时间要求、文件要求等。 因此,答案选项ABCDE都是审计工作方案的内容。

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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3103】【适中】<527>企业建立与实施内部控制,应当遵循“全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则”。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目描述了企业建立与实施内部控制时应遵循的原则,包括全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。根据描述,选项 A 正确,选项 B 错误。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3151】【简单】<575>在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目描述了特定情况下审计人员是否可以将南方电网公司内部审计手册作为文件指引。根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,在特定情况或特别授权下,审计人员可以将内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务,因此答案为正确(A)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d200-c07f-52a228da6010.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY2216】【适中】<421>为加强审计人员纪律作风建设,落实党风廉政建设和反腐败工作要求,强化执行纪律的严肃性和自觉性,形成( )的工作常态,特制定贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定。

A.  廉洁审计

B.  规范审计

C.  文明审计

D.  有效审计

解析:答案选项ABC。根据题干中提到的《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,为了加强审计人员纪律作风建设,落实党风廉政建设和反腐败工作要求,需要形成廉洁审计、规范审计和文明审计的工作常态。因此,选项ABC是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6011.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3044】【难】<468>证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少()

A. 正确

B. 错误

解析: 题目要求判断"证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少"的说法是否正确。 答案给出的是B.错误。 解析:这道题目的关键在于审计风险与证据的关系。审计风险是指在审计过程中,由于审计师未能及时发现并纠正重大错误或遗漏,导致审计报告中的意见不正确的风险。审计风险水平越低,审计师要求的证据充分性就越高,需要收集更多的证据来确保审计结论的准确性。因此,所需证据的数量并不会因为可以接受的审计风险水平越低而减少,而是相反的,需要更多的证据来减少审计风险。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da600e.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2094】【适中】<299>经济责任审计:指审计部门依据规定的程序、方法和要求,对单位负责人任职期间其所在单位()等有关经济活动,以及执行国家法律法规和公司规章制度情况进行监督,并据此评价和鉴证单位负责人经济责任的活动。

A.  资产

B.  负债

C.  损益的真实性

D.  合法性

E.  效益性及重大经营决策

解析:该题目问到经济责任审计的定义和范围。根据题干中提到的内容,经济责任审计是指审计部门对单位负责人任职期间其所在单位的资产、负债、损益的真实性、合法性以及效益性及重大经营决策等经济活动进行监督,并据此评价和鉴证单位负责人的经济责任。因此,答案选项ABCDE都是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6014.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY2031】【难】<727>基建业主项目部管理()。

A.  项目列入前期工作计划后,建设单位应及时组建前期工作业主项目部

B.  项目可研批复后,建设单位应及时组建业主项目部或将项目纳入已成立的业主项目部管理

C.  业主项目部项目经理及成员应通过签署书面文件进行授权

D.  项目建设单位应根据项目规模、数量、建设时序等科学合理地配置业主项目部人员数量

E.  项目建设单位其他职能部门可根据具体项目需要配置相应角色,明确职责并纳入业主项目部管理和绩效评价

解析:基建业主项目部管理()。 答案: ABCDE 解析: 这道题涉及基建业主项目部的管理。根据答案选项,A选项表示项目列入前期工作计划后,建设单位应及时组建前期工作业主项目部;B选项表示项目可研批复后,建设单位应及时组建业主项目部或将项目纳入已成立的业主项目部管理;C选项表示业主项目部项目经理及成员应通过签署书面文件进行授权,即通过书面文件授权相关人员;D选项表示项目建设单位应根据项目规模、数量、建设时序等科学合理地配置业主项目部人员数量,即根据项目需求合理配置人员;E选项表示项目建设单位其他职能部门可根据具体项目需要配置相应角色,明确职责并纳入业主项目部管理和绩效评价,即根据需要配置其他部门角色并纳入项目部管理。综合考虑这些选项,选项ABCDE涵盖了基建业主项目部的管理要求。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3166】【简单】<590>外部评价人员在对内部审计质量作出评价后,应当出具外部评价报告,并提交给本单位适当管理层。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是关于外部评价报告的判断题。根据题目中的描述,外部评价人员在对内部审计质量作出评价后,应当出具外部评价报告,并提交给本单位适当管理层。因此,选项A"正确"是正确答案。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2180】【适中】<385>对监事会要求整改或督促落实的问题,相关业务部门、所属单位要(),并在时间要求内将整改情况报送公司支配办,经汇总整理并经公司党组批准同意后报监事会。

A.  制定切实可行的工作方案

B.  拟定整改措施

C.  明确责任分工和时限要求

D.  认真组织实施

E.  确保落实到位

解析:题目要求相关业务部门和所属单位对监事会要求整改或督促落实的问题进行具体的工作,包括制定切实可行的工作方案、拟定整改措施、明确责任分工和时限要求、认真组织实施以及确保落实到位。选项ABCDE涵盖了所有这些要求,因此是正确答案。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B313JY-ZY3073】【难】<823>审计部职责向公司支配办提供资料:①负责及时提供内部审计发现的重大问题。②负责提供重要的内部审计报告,监事会关注事项的内部审计情况报告。③负责提供监事会要求自行核查的有关问题和事项组织开展审计的报告或检查的结果。④负责提供监事会要求审计整改的问题、事项的督促整改情况报告以及监事会需要的其他审计管理信息。⑤负责在收到外部对公司审计结论性报告后2个工作日内提供有关资料。⑥负责提供监事会认为需要列席的审计方面重要会议的通知及相关资料。()

A. 正确

B. 错误

解析:的答案是A,即正确。 解析:根据题目中所提到的《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》,审计部的职责包括:提供内部审计发现的重大问题、提供重要的内部审计报告、提供监事会要求自行核查的问题和事项的审计报告或检查结果、提供监事会要求审计整改的问题和事项的督促整改情况报告以及提供其他审计管理信息。同时,审计部还应在收到外部对公司的审计结论性报告后的2个工作日内提供相关资料,以及提供监事会认为需要列席的审计方面重要会议的通知及相关资料。因此,选项A正确。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da601a.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目审理业务指导书》】【B413JY-ZY2079】【适中】<284>审计质量分级控制制度是指()的审计质量分级控制制度。

A.  审计项目实行审计组主审审核

B.  审计组所在处室复核

C.  审理人员审理

D.  审计业务会议审定

解析:题目要求选择审计质量分级控制制度的内容。根据选项内容,A选项表示审计项目实行审计组主审审核,即由审计组的主审审核审计项目;B选项表示审计组所在处室复核,即审计组所在的处室进行复核;C选项表示审理人员审理,即审理人员进行审理工作;D选项表示审计业务会议审定,即由审计业务会议进行审定。因此,答案选择了ABCD,即A、B、C、D选项都是审计质量分级控制制度的内容。

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