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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1023】【难】<670>其他业务利润,是由其他业务收入、()和其他业务税金及附加 构成。

A、 财务费用

B、 销售费用

C、 管理费用

D、 其他业务成本

答案:D

解析: 这道题目问的是其他业务利润的构成。根据选项可知,A选项为财务费用,B选项为销售费用,C选项为管理费用,D选项为其他业务成本。根据题目描述,其他业务利润是由其他业务收入和其他业务税金及附加构成,因此答案选D选项,即其他业务成本。

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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2025】【适中】<230>审计人员可以在审计事项中选取()特定项目进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e5f8-c07f-52a228da600e.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3005】【难】<755>审计人员不可以调查了解被审计单位的相关信息系统及其电子数据情况和以往接受审计和监管及其整改情况。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da601a.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1066】【适中】<66>审前调查方法有哪些,以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6013.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY2150】【适中】<355>基建项目质量缺陷的()等应遵循公司统一的标准,并纳入资产全生命周期缺陷库管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f598-c07f-52a228da600d.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1019】【难】<666>下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da600a.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3103】【适中】<527>企业建立与实施内部控制,应当遵循“全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则”。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3091】【简单】<841>审计部门是审计整改的归口管理部门,未设审计部门的单位由被审计单位明确审计整改的归口管理部门;在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、评价、考核等职能,并按照分层分级管理原则负责国家机关等上级审计及公司系统各类审计项目发现问题的整改组织、督促落实;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da600b.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1078】【适中】<78>编写审计方案前应当()并形成相关记录,充分了解被审计单位的基本情况。
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3068】【简单】<492>《审计准则》是审计机关和审计人员履行法定审计职责的行为规范,是执行审计业务的职业标准,是评价审计质量的基本尺度。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da6003.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1025】【难】()一般采用抽查性盘点。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1023】【难】<670>其他业务利润,是由其他业务收入、()和其他业务税金及附加 构成。

A、 财务费用

B、 销售费用

C、 管理费用

D、 其他业务成本

答案:D

解析: 这道题目问的是其他业务利润的构成。根据选项可知,A选项为财务费用,B选项为销售费用,C选项为管理费用,D选项为其他业务成本。根据题目描述,其他业务利润是由其他业务收入和其他业务税金及附加构成,因此答案选D选项,即其他业务成本。

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相关题目
【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2025】【适中】<230>审计人员可以在审计事项中选取()特定项目进行审查。

A.  大额或者重要项目

B.  数量或者金额符合设定标准的项目

C.  特别能够引起注意的项目

D.  其他特定项目

解析:审计人员可以选择大额或者重要项目、数量或者金额符合设定标准的项目以及其他特定项目进行审查。选项ABD包括了这些选择的范围,因此是正确答案。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3005】【难】<755>审计人员不可以调查了解被审计单位的相关信息系统及其电子数据情况和以往接受审计和监管及其整改情况。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计人员是否可以调查了解被审计单位的相关信息系统及其电子数据情况和以往接受审计和监管及其整改情况。根据题目所给的选项,正确的答案是B,即"错误"。审计人员在执行审计工作时,需要调查了解被审计单位的相关信息系统及其电子数据情况以及以往接受审计和监管的情况,这有助于他们评估被审计单位的风险和内控状况,从而进行有效的审计工作。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1066】【适中】<66>审前调查方法有哪些,以下说法正确的是()

A.  调查法、访谈法、分析法、测评法

B.  抽样法、访谈法、分析法、测评法

C.  标杆法、访谈法、分析法、测评法

D.  查阅法、访谈法、分析法、测评法

解析:的答案是D,即"查阅法、访谈法、分析法、测评法"。审前调查是审计工作的一项重要环节,题目要求选择正确的审前调查方法。在给出的选项中,只有D选项包含了与审前调查相关的方法,包括查阅法(查阅相关文件和记录)、访谈法(与相关人员进行面对面的交流)、分析法(对数据和信息进行分析)以及测评法(对业务和流程进行评估)。因此,D选项是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY2150】【适中】<355>基建项目质量缺陷的()等应遵循公司统一的标准,并纳入资产全生命周期缺陷库管理。

A.  记录

B.  认定

C.  整改

D.  闭环

E.  统计

解析:基建项目质量缺陷的记录、认定、整改、闭环和统计应该遵循公司统一的标准,并纳入资产全生命周期缺陷库管理。答案选项ABCDE包括了所有这些步骤,因此是正确的选项。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1019】【难】<666>下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。

A.  资金活动的控制有效性;

B.  管理信息系统控制流程获取和处理信息的能力以及信息传递渠道畅通情况;

C.  信息处理的及时性、适当性,信息系统的安全可靠性;

D.  企业的管理哲学和经营风格;

解析:答案选择D。题目要求选出属于内部控制中的内部环境要素的选项。内部环境是指影响组织内部控制有效性的各种因素,包括企业的管理哲学和经营风格。选项D中提到的企业的管理哲学和经营风格符合内部环境的要素。

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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3103】【适中】<527>企业建立与实施内部控制,应当遵循“全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则”。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目描述了企业建立与实施内部控制时应遵循的原则,包括全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。根据描述,选项 A 正确,选项 B 错误。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3091】【简单】<841>审计部门是审计整改的归口管理部门,未设审计部门的单位由被审计单位明确审计整改的归口管理部门;在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、评价、考核等职能,并按照分层分级管理原则负责国家机关等上级审计及公司系统各类审计项目发现问题的整改组织、督促落实;

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到审计部门是审计整改的归口管理部门,如果被审计单位没有设立审计部门,那么被审计单位需要明确审计整改的归口管理部门。审计部门在审计整改管理中扮演组织、沟通、协调、监督、评价、考核等职能,并负责国家机关等上级审计及公司系统各类审计项目发现问题的整改组织和督促落实。根据题目描述,这是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da600b.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1078】【适中】<78>编写审计方案前应当()并形成相关记录,充分了解被审计单位的基本情况。

A.  编制审计计划

B.  进行审前调查

C.  编写立项报告

D.  编写审前报告

解析: 题目要求在编写审计方案之前应该进行什么操作。正确答案是B. 进行审前调查。在编写审计方案之前,审计人员应当进行审前调查,充分了解被审计单位的基本情况。这有助于审计人员确定审计范围、目标和方法。选项A. 编制审计计划是在确定了审计范围和目标后进行的,不是在编写审计方案之前。选项C. 编写立项报告是审计项目启动时进行的,也不是在编写审计方案之前。选项D. 编写审前报告是审计启动后进行的,也不是在编写审计方案之前。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3068】【简单】<492>《审计准则》是审计机关和审计人员履行法定审计职责的行为规范,是执行审计业务的职业标准,是评价审计质量的基本尺度。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断《中华人民共和国国家审计准则》是否是审计机关和审计人员履行法定审计职责的行为规范、执行审计业务的职业标准以及评价审计质量的基本尺度。根据常识和审计准则的定义,可以得出答案为A.正确。审计准则确实是规范审计机关和审计人员行为的标准,是执行审计业务的职业准则,也是评价审计质量的基本尺度。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1025】【难】()一般采用抽查性盘点。

A.  现金

B.  无形资产

C.  固定资产

D.  黄金

解析:题目解析 题目要求选择一种一般采用抽查性盘点的资产类型。根据答案选项,选项A是现金,选项B是无形资产,选项C是固定资产,选项D是黄金。根据一般审计实践,现金是容易被盗用或错误处理的,因此需要进行抽查性盘点。无形资产和固定资产一般不需要频繁盘点,而黄金作为一种特殊资产,通常也不会是常规抽查的对象。因此,正确答案是C,固定资产。

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