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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY1014】【难】
<661>内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。

A、 项目实施

B、 计划编制

C、 内审质量控制

D、 资源整合

答案:B

解析: 题目要求选择内部审计机构管理的内容主要包括哪些方面。根据选项内容,选项B中提到计划编制是内部审计机构管理的内容之一。在内部审计过程中,计划编制是非常重要的一环,它涉及确定审计目标、范围、时间和资源等方面的工作。因此,选项B是正确的。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3121】【适中】<545>单位负责人任职单位发生债务危机、长期经营亏损、资产质量较差等重大财务异常状况,必须进行专项经济责任审计。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6015.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY1033】【简单】<33>对所属各级单位的法定代表人或企业负责人、重要业务部门(机构)负责人履行经济责任情况进行审计()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4400-c07f-52a228da6013.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3118】【简单】<542>公司经济责任审计工作,贯彻“谁聘任、谁审计”的原则。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6012.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313JY-ZY3081】【简单】<831>不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da6001.html
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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B413JY-ZY3096】【简单】<520>内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。()
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3110】【简单】<534>内部监督分为日常监督和专项监督。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da600a.html
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2012】【适中】<217>审计机关对依法属于审计机关审计监督对象的()进行审计。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2129】【简单】<334>对于被审计单位及相关工作人员无正当理由()的,应当追究相关人员责任
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY2153】【适中】<358>“四新”应用指哪四新()。
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY2017】【难】<713>审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY1014】【难】
<661>内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。

A、 项目实施

B、 计划编制

C、 内审质量控制

D、 资源整合

答案:B

解析: 题目要求选择内部审计机构管理的内容主要包括哪些方面。根据选项内容,选项B中提到计划编制是内部审计机构管理的内容之一。在内部审计过程中,计划编制是非常重要的一环,它涉及确定审计目标、范围、时间和资源等方面的工作。因此,选项B是正确的。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3121】【适中】<545>单位负责人任职单位发生债务危机、长期经营亏损、资产质量较差等重大财务异常状况,必须进行专项经济责任审计。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题目还是关于《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》的规定。题目说如果单位负责人任职单位发生债务危机、长期经营亏损、资产质量较差等重大财务异常状况,那么必须进行专项经济责任审计。根据题目所给的信息,出现这些重大财务异常状况的单位负责人需要进行专项经济责任审计。因此,正确的答案是A.正确。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6015.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY1033】【简单】<33>对所属各级单位的法定代表人或企业负责人、重要业务部门(机构)负责人履行经济责任情况进行审计()。

A.  监督和评价

B.  监督和考核

C.  考核和整改

D.  评价和考核

解析:根据题目中的描述,需要对所属各级单位的法定代表人或企业负责人、重要业务部门(机构)负责人履行经济责任情况进行审计。这是为了监督和评价他们的经济责任履行情况。因此,正确的选项是监督和评价(选项A),而考核和整改以及评价和考核都不完全描述审计的目的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4400-c07f-52a228da6013.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3118】【简单】<542>公司经济责任审计工作,贯彻“谁聘任、谁审计”的原则。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目描述了公司经济责任审计工作贯彻的原则是"谁聘任、谁审计"。这意味着经济责任审计的进行是由聘任单位自己进行或委托他人进行的。答案为A,即正确。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6012.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313JY-ZY3081】【简单】<831>不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题同样是关于《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》的内容。根据选项描述,不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。正确答案是A,即正确。根据规定,审计人员应当严守保密义务,不得利用审计工作获取的信息谋取个人或他人的利益,以确保信息的保密性和审计工作的专业性。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da6001.html
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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B413JY-ZY3096】【简单】<520>内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是关于《中国内部审计准则》中的一项内容。根据准则的定义,内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价活动。因此,这个说法是正确的(A)。

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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3110】【简单】<534>内部监督分为日常监督和专项监督。()

A. 正确

B. 错误

解析: 题目中说到内部监督分为日常监督和专项监督,这是符合实际情况的。日常监督是指对日常运营过程中的内部控制进行监督和检查,而专项监督是指针对某些特定问题或领域进行的监督活动。因此,选项A"正确"是正确的答案。

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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2012】【适中】<217>审计机关对依法属于审计机关审计监督对象的()进行审计。

A.  单位

B.  项目

C.  资金

D.  收支

解析:审计机关对依法属于审计机关审计监督对象的单位、项目和资金进行审计。根据审计机关的职责,审计监督对象包括单位、项目和资金,因此答案为ABC。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2129】【简单】<334>对于被审计单位及相关工作人员无正当理由()的,应当追究相关人员责任

A.  不及时落实审计意见

B.  造成损失浪费

C.  对抗审计检查

D.  拒不配合审计检查

解析:题目解析 根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》,对于被审计单位及相关工作人员无正当理由不及时落实审计意见和造成损失浪费的情况,应当追究相关人员责任。选项A和B都是正确的回答,因为它们描述了被审计单位及相关工作人员的行为,没有正当理由不及时落实审计意见和造成损失浪费,应当追究责任。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY2153】【适中】<358>“四新”应用指哪四新()。

A.  新技术

B.  新工艺

C.  新材料

D.  新产品

E.  新专利

解析:“四新”应用指的是新技术、新工艺、新材料和新产品。选项ABCD都是与这四个方面相关的,因此都是正确答案。

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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY2017】【难】<713>审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。

A.  具体审计目标是否实现

B.  审计措施是否有效执行

C.  事实是否清楚

D.  审计证据是否适当、充分

E.  得出的审计结论及其相关标准是否适当

F.  其他有关重要事项

解析: 审计组组长在起草审计报告前需要对审计工作底稿进行审核,确保以下几个方面的事项: A. 具体审计目标是否实现:审计组是否达到了预定的审计目标。 B. 审计措施是否有效执行:审计组在执行审计过程中采取的措施是否有效。 C. 事实是否清楚:审计底稿中所描述的事实是否清晰明了。 D. 审计证据是否适当、充分:审计底稿中所提供的证据是否足够支持审计结论。 E. 得出的审计结论及其相关标准是否适当:审计底稿中所得出的审计结论是否符合相关标准。 F. 其他有关重要事项:需要对其他重要事项进行审核。 选项ABCDEF涵盖了审计组组长在起草审计报告前需要审核的所有事项。

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