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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1181】【简单】<182>年度审计计划的基本内容由哪几个部分组成()。

A、 表格、图形及文字说明

B、 文字说明和表格

C、 表格和图形

D、 图形和文字说明

答案:B

解析:题目解析 题目要求确定《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中年度审计计划的基本内容组成部分。根据答案选项,选项B(文字说明和表格)是正确答案。这是因为审计计划通常由文字说明和表格两部分组成,文字说明用于详细描述审计计划的目标、范围、方法等内容,而表格则用于列出具体的审计项目和时间安排等信息。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2092】【适中】<297>中国南方电网有限责任公司经济责任审计办法规定了所属各级单位负责人经济责任审计的工作组织、审计内容、程序、报告和记录、审计成果运用及检查与考核等工作,适用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6012.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2113】【适中】<318>对于被审计单位及相关人员、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的,应当追究相关人员责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f1b0-c07f-52a228da6008.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B313JY-ZY2043】【难】<739>公司的重要情况应当事前报告监事会.重要情况是指涉及公司的经营管理和改革发展动态,以及出资人关注事项,包括()、利润分配、主要领导人员出国等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0538-c07f-52a228da6000.html
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【单选题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY1064】【适中】<64>()使用范围为在岗位审计人员,权限一经设定一直有效,直至岗位调整停用或取消用户权限。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1019】【难】<666>下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da600a.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1133】【适中】<133>审计证据的收集、分析、解释和记录应在监督下开展,以防()审计目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4fb8-c07f-52a228da6014.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2122】【适中】<327>审计终结后,审计部门应对审计事项()。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1185】【适中】<186>审计人员在进行财务收支审计时,如果采用逆查法,一般是从()开始审查。
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3111】【适中】<535>企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da600b.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2186】【适中】<391>审计人员应当()。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1181】【简单】<182>年度审计计划的基本内容由哪几个部分组成()。

A、 表格、图形及文字说明

B、 文字说明和表格

C、 表格和图形

D、 图形和文字说明

答案:B

解析:题目解析 题目要求确定《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中年度审计计划的基本内容组成部分。根据答案选项,选项B(文字说明和表格)是正确答案。这是因为审计计划通常由文字说明和表格两部分组成,文字说明用于详细描述审计计划的目标、范围、方法等内容,而表格则用于列出具体的审计项目和时间安排等信息。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2092】【适中】<297>中国南方电网有限责任公司经济责任审计办法规定了所属各级单位负责人经济责任审计的工作组织、审计内容、程序、报告和记录、审计成果运用及检查与考核等工作,适用于()。

A.  公司及所属分公司

B.  子公司

C.  控股企业

D.  下属各级单位

解析:该题目涉及《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》规定的适用范围。根据题干中提到的规定内容,该办法适用于公司及所属分公司、子公司、控股企业和下属各级单位。因此,答案选项ABCD都是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6012.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2113】【适中】<318>对于被审计单位及相关人员、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的,应当追究相关人员责任。

A.  拒不整改

B.  参加业务培训

C.  参加继续教育

D.  以上都不对

解析:题目解析 根据题目中的信息,《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》规定对于被审计单位及相关人员,如果存在推诿整改、敷衍整改、虚假整改的情况,应当追究相关人员的责任。因此,选项A表示拒不整改,选项B表示参加业务培训,选项C表示参加继续教育,都是适用的责任追究对象。选项D表示以上都不对,与规定相悖,因此不选。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B313JY-ZY2043】【难】<739>公司的重要情况应当事前报告监事会.重要情况是指涉及公司的经营管理和改革发展动态,以及出资人关注事项,包括()、利润分配、主要领导人员出国等情况。

A.  公司战略规划

B.  改制重组

C.  产权转(受)让情况

D.  薪酬分配

E.  业绩考核

解析: 该题考查《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》中公司报告重要情况的内容。根据选项的描述,选项A表示公司应报告公司战略规划,这是重要情况的一部分;选项B表示公司应报告改制重组情况,也是重要情况的一部分;选项C表示公司应报告产权转让情况,也是重要情况的一部分;选项D表示公司应报告薪酬分配情况,也是重要情况的一部分;选项E表示公司应报告业绩考核情况,也是重要情况的一部分。因此,答案为ABCDE。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0538-c07f-52a228da6000.html
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【单选题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY1064】【适中】<64>()使用范围为在岗位审计人员,权限一经设定一直有效,直至岗位调整停用或取消用户权限。

A.  临时账户

B.  一般账户

C.  专用账户

D.  日常账户

解析:的答案是D,即"日常账户"。这是因为根据题目提供的信息,"《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》"规定了审计管理信息系统的账户使用范围,而在岗位审计人员使用的账户是"日常账户",并且该账户的权限一经设定就会一直有效,直至岗位调整停用或取消用户权限。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6011.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1019】【难】<666>下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。

A.  资金活动的控制有效性;

B.  管理信息系统控制流程获取和处理信息的能力以及信息传递渠道畅通情况;

C.  信息处理的及时性、适当性,信息系统的安全可靠性;

D.  企业的管理哲学和经营风格;

解析:答案选择D。题目要求选出属于内部控制中的内部环境要素的选项。内部环境是指影响组织内部控制有效性的各种因素,包括企业的管理哲学和经营风格。选项D中提到的企业的管理哲学和经营风格符合内部环境的要素。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da600a.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1133】【适中】<133>审计证据的收集、分析、解释和记录应在监督下开展,以防()审计目标。

A.  远离

B.  偏离

C.  脱离

D.  接近

解析:题目解析 该题目涉及审计证据的收集、分析、解释和记录,应该在监督下进行,以防止偏离审计目标。选项B "偏离" 正确描述了需要避免的情况,其他选项不符合要求。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2122】【适中】<327>审计终结后,审计部门应对审计事项()。

A.  作出评价

B.  下发审计报告

C.  出具审计意见书

D.  要求责任单位进行整改

解析: 根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》,审计终结后,审计部门应对审计事项进行评价(选项A),下发审计报告(选项B),出具审计意见书(选项C),要求责任单位进行整改(选项D)。这是审计终结后应该采取的一系列行动,以确保审计的有效性和结果的落实。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1185】【适中】<186>审计人员在进行财务收支审计时,如果采用逆查法,一般是从()开始审查。

A.  会计报表

B.  会计凭证

C.  会计账簿

D.  会计资料

解析:答案为A。根据题目描述,采用逆查法进行财务收支审计时,一般是从会计报表开始审查。逆查法是一种从财务报表中的总账科目逆向逐级核查明细账的方法,因此会计报表是逆查法的起点。

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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3111】【适中】<535>企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。()

A. 正确

B. 错误

解析: 题目中提到企业应当以书面或其他适当形式保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,以确保内部控制建立与实施过程的可验证性。这符合内部控制的基本原则之一,即记录和文件的完整性和可追溯性。因此,选项A"正确"是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2186】【适中】<391>审计人员应当()。

A.  遵循公司相关保密制度

B.  按规定使用其在履行职责时所获取的资料

C.  不得利用在工作过程中获知的信息为自已或他人谋取不正当的利益

D.  以上都不对

解析:题目解析 题目要求审计人员应当遵循公司相关保密制度、按规定使用其在履行职责时所获取的资料,并且不得利用在工作过程中获知的信息为自己或他人谋取不正当的利益。选项A、B、C分别对应了题目中提到的三个要求,因此答案为ABC。

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