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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1132】【适中】<132>下列()不属于获取审计证据的手段。

A、 复制

B、 笔录

C、 盘点

D、 计算

答案:A

解析: 题目中提到下列()不属于获取审计证据的手段,然后给出了四个选项:A. 复制 B. 笔录 C. 盘点 D. 计算。我们需要选择其中一个不属于获取审计证据的手段作为答案。 在审计中,复制、笔录和盘点都是常见的获取审计证据的手段,通过复制文件、笔录相关人员的陈述或盘点资产来获取证据。然而,计算不是获取审计证据的手段,而是一种数据处理和分析的方法。 因此,根据题目描述,答案是A. 复制,因为复制不是获取审计证据的手段。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1065】【适中】<65>内部审计人员应具有较强的()技能,妥善处理好与公司内外相关机构的人际关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6012.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2057】【适中】<262>内部审计机构应当加快审计信息工作现代化手段的建设,实现信息迅速、准确、安全地()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da600e.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413JY-ZY2203】【适中】<408>因数据审计工作需要申请开通业务系统查询权限,按照()管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6004.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B313JY-ZY1006】【适中】<653>质量管理:内部审计部门为了保证审计项目质量符合审计准则要求而制定和执行的()。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1045】【难】<691>审计管理信息系统数据库集中设在南方电网公司本部,数据体系遵照()的方式建立。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1075】【适中】<75>关联交易审计在工作中应遵循以下原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da601c.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY2036】【适中】<732>考核结果按照公司年度审计工作考核的相关规定,纳入各单位()和考核结果中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0150-c07f-52a228da6018.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3041】【简单】<465>审计的处理包括责令调整有关会计账目。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da600b.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B413JY-ZY1060】【适中】<60>分子公司基建部负责本单位基建工程验收、()和档案管理的监督、指导、检查和考核。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY1024】【适中】<24>被审计单位负责人及其所在单位对经济责任审计报告有异议的,审计组应()。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1132】【适中】<132>下列()不属于获取审计证据的手段。

A、 复制

B、 笔录

C、 盘点

D、 计算

答案:A

解析: 题目中提到下列()不属于获取审计证据的手段,然后给出了四个选项:A. 复制 B. 笔录 C. 盘点 D. 计算。我们需要选择其中一个不属于获取审计证据的手段作为答案。 在审计中,复制、笔录和盘点都是常见的获取审计证据的手段,通过复制文件、笔录相关人员的陈述或盘点资产来获取证据。然而,计算不是获取审计证据的手段,而是一种数据处理和分析的方法。 因此,根据题目描述,答案是A. 复制,因为复制不是获取审计证据的手段。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1065】【适中】<65>内部审计人员应具有较强的()技能,妥善处理好与公司内外相关机构的人际关系。

A.  沟通协调

B.  组织能力

C.  人际交往

D.  专业岗位

解析:的答案是C,即"人际交往"。题目要求内部审计人员应具备的技能是与公司内外相关机构的人际关系处理,因此他们需要具备较强的人际交往能力,以便有效地与相关机构进行沟通和协调。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2057】【适中】<262>内部审计机构应当加快审计信息工作现代化手段的建设,实现信息迅速、准确、安全地()。

A.  处理

B.  传递

C.  存储

D.  查阅

解析:该题是关于内部审计机构加快现代化手段建设的内容。根据题干中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,内部审计机构应当加快审计信息工作现代化手段的建设,实现信息的迅速、准确、安全的处理、传递、存储和查阅。因此,答案选项ABCD都是正确的,即信息应该得到迅速、准确、安全地处理、传递、存储和查阅。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413JY-ZY2203】【适中】<408>因数据审计工作需要申请开通业务系统查询权限,按照()管理。

A.  项目开展单位

B.  时限进行有限授权

C.  权限级别

D.  项目单位管理办法

解析: 这道题目是关于数据审计工作权限管理的问题。根据题干中提到的《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》,根据细则中的规定,为了开展数据审计工作,需要申请开通业务系统查询权限。根据细则中的要求,对于权限管理,应该按照项目开展单位进行管理,并且根据时限进行有限授权。因此,选项A和B是正确的答案。选项C和D与权限管理相关,但是不符合题目要求,因此不是正确答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B313JY-ZY1006】【适中】<653>质量管理:内部审计部门为了保证审计项目质量符合审计准则要求而制定和执行的()。

A.  制度

B.  程序

C.  方法

D.  以上都对

解析:该题是关于内部审计部门为了保证审计项目质量符合审计准则要求而制定和执行的内容。选项A制度是内部审计部门为保证审计项目质量而制定和执行的内容;选项B程序也是内部审计部门为保证审计项目质量而制定和执行的内容;选项C方法也是内部审计部门为保证审计项目质量而制定和执行的内容。因此,选项D全部都是内部审计部门为保证审计项目质量而制定和执行的内容,是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5788-c07f-52a228da601e.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1045】【难】<691>审计管理信息系统数据库集中设在南方电网公司本部,数据体系遵照()的方式建立。

A.  “统一管理、分级负责”

B.  “统一管理、分级输入”

C.  “分层维护、分级负责”

D.  “分层维护、分级输入”

解析: 题目要求选择审计管理信息系统数据库建立的方式。选项A和B中的“输入”方式与数据库的建立无关,因此不正确。选项C的“维护”方式也不符合审计管理信息系统数据库的建立方式。选项D的“分层维护、分级输入”是正确答案,因为审计管理信息系统数据库需要进行分层维护,同时也需要进行分级输入,确保数据的准确性和安全性。因此,选项D是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5f58-c07f-52a228da6003.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1075】【适中】<75>关联交易审计在工作中应遵循以下原则()。

A.  合法性

B.  全面及重要性

C.  合法合规性

D.  真实性

解析:题目解析 题目要求给出关联交易审计应遵循的原则。选项B提到全面性和重要性,这两个原则是关联交易审计中需要考虑的重要方面。全面性是指审计应涵盖所有与关联交易相关的信息和事项,而重要性则是指审计应重点关注那些对财务报表和相关利益相关方具有重大影响的关联交易。因此,选项B为正确答案。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY2036】【适中】<732>考核结果按照公司年度审计工作考核的相关规定,纳入各单位()和考核结果中。

A.  主要领导个人绩效

B.  领导人员个人绩效

C.  整体评价

D.  组织绩效

解析:题目解析 这道题涉及《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》中的相关规定。题目描述中提到,“考核结果按照公司年度审计工作考核的相关规定,纳入各单位()和考核结果中。”选项B提到了领导人员个人绩效,选项D提到了组织绩效。根据这些选项,可以推断出公司的考核结果将纳入领导人员个人绩效和组织绩效中。因此,答案是BD。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3041】【简单】<465>审计的处理包括责令调整有关会计账目。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》,审计的处理包括责令调整有关会计账目。根据审计的基本原理和职责,审计人员在发现会计账目存在问题时,可以采取措施责令进行调整,确保会计账目的准确性和合规性。因此,选项A“正确”是正确答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B413JY-ZY1060】【适中】<60>分子公司基建部负责本单位基建工程验收、()和档案管理的监督、指导、检查和考核。

A.  系统调试

B.  工程监理

C.  投产试运

D.  启动投产

解析:题目解析 题目要求选择负责基建工程验收、系统调试和档案管理监督、指导、检查和考核的部门。根据题目描述,基建部负责本单位基建工程验收,这与选项B的工程监理不符;同时还负责系统调试,与选项A的系统调试相符;最后,题目还提到了档案管理的监督、指导、检查和考核,这与选项D的启动投产不符。因此,正确答案是选项C,即投产试运。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY1024】【适中】<24>被审计单位负责人及其所在单位对经济责任审计报告有异议的,审计组应()。

A.  根据已经获得的证据确定最终报告意见

B.  进一步研究、核实,必要时修改审计报告

C.  向内部审计机构负责人报告

D.  向上级单位报告并由上级单位确定最终审计意见

解析:题目解析 根据题目所提到的《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》,如果被审计单位负责人及其所在单位对经济责任审计报告有异议,审计组应进一步研究、核实,必要时修改审计报告。因此,选项B是正确的答案。

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