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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1115】【适中】<115>内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。

A、 假设的结论

B、 现金监盘表

C、 律师回函

D、 相关账簿

答案:A

解析:题目要求选择不属于审计证据的选项。审计证据是审计人员用来支持审计结论的信息或数据。选项A“假设的结论”不属于审计证据,因为假设的结论没有实际的事实依据,不具备可靠性和可验证性。而选项B“现金监盘表”、选项C“律师回函”和选项D“相关账簿”都是可以作为审计证据的类型,因为它们都是可以提供实际数据或信息来支持审计结论的。

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【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY2090】【适中】<295>内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率,由企业根据()等自行确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6010.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3111】【适中】<535>企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da600b.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2049】【适中】<254>内部审计督导应当贯穿于审计项目的全过程,包括()阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6006.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1040】【难】<686>线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B313JY-ZY2041】【难】<737>审计部职责负责向公司支配办提供如下资料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0150-c07f-52a228da601d.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3203】【简单】<627>审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6001.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY1051】【适中】<51>被审计单位是审计整改的责任单位和被考核单位,其()是整改工作的第一责任人,应及时执行审计意见,认真整改审计发现问题,报送整改工作报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6004.html
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2039】【适中】<244>审计机关应当按照国家有关规定,建立健全审计项目档案管理制度,明确审计项目()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e5f8-c07f-52a228da601c.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2174】【适中】<379>所属单位职责,负责建立本单位支持配合监事会的工作联系机构,()。
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B413JY-ZY3188】【适中】<612>审计项目结束后1个月内,审计组组长根据审计组成员的工作表现出具“优秀、合格、不合格”的工作鉴定。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d5e8-c07f-52a228da6013.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1115】【适中】<115>内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。

A、 假设的结论

B、 现金监盘表

C、 律师回函

D、 相关账簿

答案:A

解析:题目要求选择不属于审计证据的选项。审计证据是审计人员用来支持审计结论的信息或数据。选项A“假设的结论”不属于审计证据,因为假设的结论没有实际的事实依据,不具备可靠性和可验证性。而选项B“现金监盘表”、选项C“律师回函”和选项D“相关账簿”都是可以作为审计证据的类型,因为它们都是可以提供实际数据或信息来支持审计结论的。

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相关题目
【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY2090】【适中】<295>内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率,由企业根据()等自行确定。

A.  经营业务调整

B.  经营环境变化

C.  业务发展状况

D.  实际风险水平

E.  企业当前经营情况

解析:题目解析 这道题涉及《企业内部控制基本规范》中的要求。根据规范,内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率是由企业根据经营业务调整、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平以及企业当前经营情况等因素来确定的。因此,选项ABCD都是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6010.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3111】【适中】<535>企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性。()

A. 正确

B. 错误

解析: 题目中提到企业应当以书面或其他适当形式保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,以确保内部控制建立与实施过程的可验证性。这符合内部控制的基本原则之一,即记录和文件的完整性和可追溯性。因此,选项A"正确"是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2049】【适中】<254>内部审计督导应当贯穿于审计项目的全过程,包括()阶段。

A.  审计准备

B.  审计实施

C.  审计报告

D.  审计整改

解析:内部审计督导应当贯穿于审计项目的全过程,包括:A. 审计准备,B. 审计实施,C. 审计报告,D. 审计整改。内部审计督导的范围涵盖了审计项目的各个阶段,确保整个审计过程的质量控制和监督。选项D包含在内,因此是正确答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1040】【难】<686>线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。

A.  分级、分压、分类、分台区

B.  分级、分压、分线、分台区

C.  分级、分压、分线、分片

D.  分压、分线、分部、分区

解析:题目解析:线损管理审计主要内容包括线损指标是否层层分解落实。答案选择B. 分级、分压、分线、分台区。根据选项B的内容,分级、分压、分线、分台区是线损指标的层层分解方式,符合审计的要求。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B313JY-ZY2041】【难】<737>审计部职责负责向公司支配办提供如下资料()。

A.  负责及时提供内部审计发现的重大问题

B.  负责提供重要的内部审计报告,监事会关注事项的内部审计情况报告

C.  负责提供监事会要求自行核查的有关问题和事项组织开展审计的报告或检查的结果

D.  负责提供监事会要求审计整改的问题、事项的督促整改情况报告以及监事会需要的其他审计管理信息

E.  负责在收到外部对公司审计结论性报告后2个工作日内提供有关资料

F.  负责提供监事会认为需要列席的审计方面重要会议的通知及相关资料

解析: 该题考查《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》中审计部职责的内容。根据选项的描述,选项A表示审计部负责及时提供内部审计发现的重大问题,这是审计部职责的一部分;选项B表示审计部负责提供重要的内部审计报告和监事会关注事项的内部审计情况报告,也是审计部的职责之一;选项C表示审计部负责提供监事会要求自行核查的有关问题和事项组织开展审计的报告或检查的结果,也是审计部的职责之一;选项D表示审计部负责提供监事会要求审计整改的问题、事项的督促整改情况报告以及监事会需要的其他审计管理信息,也是审计部的职责之一;选项E表示审计部负责在收到外部对公司审计结论性报告后2个工作日内提供有关资料,也是审计部的职责之一;选项F表示审计部负责提供监事会认为需要列席的审计方面重要会议的通知及相关资料,也是审计部的职责之一。因此,答案为ABCDEF。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3203】【简单】<627>审计人员违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。

A. 正确

B. 错误

解析:根据《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,审计人员违纪违规取得或使用的财物应按规定及时归还、上缴、退赔、追缴或没收。因此,答案为A,即正确。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6001.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY1051】【适中】<51>被审计单位是审计整改的责任单位和被考核单位,其()是整改工作的第一责任人,应及时执行审计意见,认真整改审计发现问题,报送整改工作报告。

A.  党委书记

B.  主要负责人

解析:根据题目中的描述,被审计单位是审计整改的责任单位和被考核单位,而整改工作的第一责任人应当是党委书记。因此,选项A. 党委书记是正确答案。

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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2039】【适中】<244>审计机关应当按照国家有关规定,建立健全审计项目档案管理制度,明确审计项目()等。

A.  归档要求

B.  保存期限

C.  存措施

D.  档案利用审批程序

解析: 题目要求审计机关应当建立健全审计项目档案管理制度,并明确审计项目的归档要求、保存期限、存措施和档案利用审批程序。答案选项ABCD包括了这些方面的内容: A. 归档要求; B. 保存期限; C. 存措施; D. 档案利用审批程序。 选项ABCD都是审计机关在建立审计项目档案管理制度时需要明确的内容。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2174】【适中】<379>所属单位职责,负责建立本单位支持配合监事会的工作联系机构,()。

A.  确定负责人

B.  牵头部门

C.  工作联系人

D.  以上都不对

解析:题目解析 这道题是关于所属单位在支持配合监事会工作中负责建立工作联系机构的职责的问题。根据题目中的选项和答案可以得出,所属单位负责确定负责人、牵头部门和工作联系人来建立工作联系机构。答案选项ABC包括了所有的职责,因此是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da6006.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B413JY-ZY3188】【适中】<612>审计项目结束后1个月内,审计组组长根据审计组成员的工作表现出具“优秀、合格、不合格”的工作鉴定。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是关于审计项目结束后1个月内,审计组组长根据审计组成员的工作表现出具工作鉴定的问题。根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》,在审计项目结束后的1个月内,审计组组长会对审计组成员的工作进行评价,并出具"优秀、合格、不合格"的工作鉴定。因此,选项A"正确"是正确的答案。

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