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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1085】【适中】<85>审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则不包括()

A、 重要文件在前,次要文件在后

B、 修改稿在前,定稿在后

C、 正件在前,附件在后

D、 批示在前,报告在后

答案:B

解析:题目解析 根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》的规定,审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则不包括修改稿在前,定稿在后。因此,选项B:修改稿在前,定稿在后是正确答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY3067】【简单】<817>基建项目的提出按照《中国南方电网有限责任公司投资规划管理规定》和《中国南方电网有限责任公司基建、技改规划管理办法》执行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da6014.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3004】【适中】<754>审计人员执行审计业务,应当具备的职业要求是:①遵守法律法规和本准则;②恪守审计职业道德;③保持应有的审计独立性;④具备必需的职业胜任能力;⑤其他职业要求。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6019.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3108】【简单】<532>风险控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6008.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY2166】【简单】<371>整改结果审核与销号,公司本部及各单位按照分层分级的审核流程开展整改结果审核销号,所有问题需经审计整改工作机构审批。整改结果按照()的原则进行审核,严格对审计发现问题整改落实的跟踪检查,对于不符合要求的,不予销号并退回重新整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f598-c07f-52a228da601d.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY3038】【难】<788>内部审计监督职能,是指对公司治理、风险管理、内部控制健全性以及运营管理的效率性、效果性、效益性进行客观评价,促进公司高效运营。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ddb8-c07f-52a228da6019.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2180】【适中】<385>对监事会要求整改或督促落实的问题,相关业务部门、所属单位要(),并在时间要求内将整改情况报送公司支配办,经汇总整理并经公司党组批准同意后报监事会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da600c.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1153】【适中】
<153>()是指公司各级内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实性、合法性、效益性所进行的独立监督和评价活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-53a0-c07f-52a228da6006.html
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【单选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY1202】【简单】<203>如发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过()、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5788-c07f-52a228da6016.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY3035】【简单】<459>审计权限,包括要求被审计单位及时提供关于生产经营、财务收支、预算执行情况、有关会议记录(纪要)等审计必须的相关资料。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da6005.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3103】【适中】<527>企业建立与实施内部控制,应当遵循“全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则”。()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1085】【适中】<85>审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则不包括()

A、 重要文件在前,次要文件在后

B、 修改稿在前,定稿在后

C、 正件在前,附件在后

D、 批示在前,报告在后

答案:B

解析:题目解析 根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》的规定,审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则不包括修改稿在前,定稿在后。因此,选项B:修改稿在前,定稿在后是正确答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY3067】【简单】<817>基建项目的提出按照《中国南方电网有限责任公司投资规划管理规定》和《中国南方电网有限责任公司基建、技改规划管理办法》执行。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断基建项目的提出是否按照《中国南方电网有限责任公司投资规划管理规定》和《中国南方电网有限责任公司基建、技改规划管理办法》执行。根据题目给出的信息,答案为A,即正确。选项A的正确性可以从题目中直接得出。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3004】【适中】<754>审计人员执行审计业务,应当具备的职业要求是:①遵守法律法规和本准则;②恪守审计职业道德;③保持应有的审计独立性;④具备必需的职业胜任能力;⑤其他职业要求。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计人员执行审计业务时应具备的职业要求。根据题目所给的选项,正确的答案是A,即"正确"。这是因为《中华人民共和国国家审计准则》规定,审计人员在执行审计业务时应当遵守法律法规和本准则、恪守审计职业道德、保持应有的审计独立性以及具备必需的职业胜任能力。因此,这些职业要求都是审计人员执行审计业务时应具备的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6019.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3108】【简单】<532>风险控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断风险控制措施的内容,包括哪些方面。根据题目提供的选项,不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等确实是风险控制措施的一般内容,因此答案是正确(A)。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY2166】【简单】<371>整改结果审核与销号,公司本部及各单位按照分层分级的审核流程开展整改结果审核销号,所有问题需经审计整改工作机构审批。整改结果按照()的原则进行审核,严格对审计发现问题整改落实的跟踪检查,对于不符合要求的,不予销号并退回重新整改。

A.  制度未完善的不放过

B.  资金未追回的不放过

C.  责任未落实的不放过

D.  问题未销号的不放过

解析: 题目要求是关于整改结果审核与销号的流程,根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》的规定,整改结果审核与销号需要按照分层分级的审核流程进行。审核的原则是不放过制度未完善的(选项A)、资金未追回的(选项B)、责任未落实的(选项C)、问题未销号的(选项D)。根据规定,对于不符合要求的问题,不予销号并退回重新整改,因此选项A、B和C都是正确答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY3038】【难】<788>内部审计监督职能,是指对公司治理、风险管理、内部控制健全性以及运营管理的效率性、效果性、效益性进行客观评价,促进公司高效运营。()

A. 正确

B. 错误

解析:答案 B(错误) 题目中提到内部审计监督职能是指对公司治理、风险管理、内部控制健全性以及运营管理的效率性、效果性、效益性进行客观评价,促进公司高效运营。然而,内部审计的主要目标是提供独立的、客观的评价和建议,而不是直接促进公司高效运营。因此,答案为错误(B)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ddb8-c07f-52a228da6019.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2180】【适中】<385>对监事会要求整改或督促落实的问题,相关业务部门、所属单位要(),并在时间要求内将整改情况报送公司支配办,经汇总整理并经公司党组批准同意后报监事会。

A.  制定切实可行的工作方案

B.  拟定整改措施

C.  明确责任分工和时限要求

D.  认真组织实施

E.  确保落实到位

解析:题目要求相关业务部门和所属单位对监事会要求整改或督促落实的问题进行具体的工作,包括制定切实可行的工作方案、拟定整改措施、明确责任分工和时限要求、认真组织实施以及确保落实到位。选项ABCDE涵盖了所有这些要求,因此是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da600c.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1153】【适中】
<153>()是指公司各级内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实性、合法性、效益性所进行的独立监督和评价活动。

A.  大修技改效益审计

B.  固定资产投资项目效益审计

C.  物资管理效益审计

D.  建设项目内部审计

解析:题目描述了公司各级内部审计机构和人员对建设项目实施全过程进行独立监督和评价活动的情况。根据常规的审计术语和实践,对建设项目实施全过程进行真实性、合法性和效益性的监督和评价活动被称为建设项目内部审计。因此,选项D,即建设项目内部审计,是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-53a0-c07f-52a228da6006.html
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【单选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY1202】【简单】<203>如发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过()、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。

A.  电子邮件

B.  电话

C.  短信

D.  传真

解析:题目解析 根据题目所提及的《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,如果发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可以通过电话向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。因此,选项B,电话,是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5788-c07f-52a228da6016.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY3035】【简单】<459>审计权限,包括要求被审计单位及时提供关于生产经营、财务收支、预算执行情况、有关会议记录(纪要)等审计必须的相关资料。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题目来自《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》。根据审计权限的规定,被审计单位需要及时提供审计必须的相关资料,包括关于生产经营、财务收支、预算执行情况、有关会议记录等。因此,选项A"正确"是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da6005.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3103】【适中】<527>企业建立与实施内部控制,应当遵循“全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则”。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目描述了企业建立与实施内部控制时应遵循的原则,包括全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。根据描述,选项 A 正确,选项 B 错误。

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