A、 风险识别
B、 风险管理
C、 风险评估
D、 审计风险
答案:D
解析: 题目中描述了内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性,要求选出对应的术语。根据常识和审计的术语定义,这种情况被称为审计风险,即审计人员由于未能发现问题而产生的风险。因此,选项D,审计风险,是正确答案。
A、 风险识别
B、 风险管理
C、 风险评估
D、 审计风险
答案:D
解析: 题目中描述了内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性,要求选出对应的术语。根据常识和审计的术语定义,这种情况被称为审计风险,即审计人员由于未能发现问题而产生的风险。因此,选项D,审计风险,是正确答案。
A. 大修技改效益审计
B. 固定资产投资项目效益审计
C. 物资管理效益审计
D. 建设项目内部审计
解析:题目描述了公司各级内部审计机构和人员对建设项目实施全过程进行独立监督和评价活动的情况。根据常规的审计术语和实践,对建设项目实施全过程进行真实性、合法性和效益性的监督和评价活动被称为建设项目内部审计。因此,选项D,即建设项目内部审计,是正确的答案。
A. 工程建设程序
B. 工程质量
C. 运行状况
D. 以上都不对
解析: 题目要求根据《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》,确定基建工程竣工验收的范围。根据题干选项,选项A提到了"工程建设程序",根据题目要求,在基建工程竣工验收中,需要对工程建设程序进行综合验收,所以选项A是正确的。选项B提到了"工程质量",也是基建工程竣工验收中的重要方面,所以选项B是正确的。选项C提到了"运行状况",虽然没有具体提及,但在基建工程竣工验收中,对运行状况的综合验收也是必要的,所以选项C是正确的。因此,答案为ABC。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 题目要求判断企业进行风险分析时是否应当吸收专业人员组成风险分析团队。答案选项为A.正确和B.错误。正确答案是B.错误。 解析: 根据题干中提到的《企业内部控制基本规范》以及常识判断,企业进行风险分析应当吸收专业人员组成风险分析团队。风险分析需要专业知识和技能,由专业人员负责能够提高分析的准确性和可靠性。因此,选项B.错误是正确的答案。
A. 审计意见正式出具后15 日内
B. 审计报告日后30日内
C. 审计报告日后15日内
D. 审计意见正式出具后30日内
解析:根据题目中的描述,将审计项目录入审计台账的时限为审计意见正式出具后15日内。一旦审计意见正式出具,审计项目的记录应该及时地录入审计台账以保持记录的完整性和准确性,所以答案选择A. 审计意见正式出具后15日内。
A. 审计部门对审计发现问题进行定性,为审计处理提供基础
B. 审计部门根据发现问题的性质,按规定进行审计处理,对涉嫌犯罪的按程序移交有关部门,并要求责任单位进行整改。
C. 向有关部门、单位提出处理、处罚建议
D. 以上都不对
解析: 该题目涉及《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》中关于审计发现问题处理的内容。根据选项的描述,选项A指出审计部门对审计发现问题进行定性,为审计处理提供基础;选项B指出审计部门根据问题的性质,按规定进行审计处理,并对涉嫌犯罪的问题移交有关部门,并要求责任单位进行整改。这两个选项都符合审计发现问题处理的要求和程序,因此选项AB是正确的答案。
A. 正确
B. 错误
解析:(838)的答案是A,即正确。 解析:根据题目描述,《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。这意味着各单位职能部门在问题整改和审计处理意见方面发表意见,因此答案为正确。
A. 财政收支
B. 财务收支
C. 有关经济活动
D. 党团收支
解析:根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计机关对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间应负经济责任的履行情况进行审计监督。在这个过程中,审计机关需要审计以下内容:财政收支、财务收支和有关经济活动。因此,正确的选项是ABC。
A. 提出审计组组长人选
B. 确定聘请外部人员事宜
C. 指导、监督审计组的审计工作
D. 复核审计报告、审计决定书等审计项目材料
E. 审计机关规定的其他职责
解析: 这道题是关于审计机关业务部门的工作职责,根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计机关业务部门的工作职责包括: A. 提出审计组组长人选。 B. 确定聘请外部人员事宜。 C. 指导、监督审计组的审计工作。 D. 复核审计报告、审计决定书等审计项目材料。 E. 审计机关规定的其他职责。 因此,答案选项ABCDE是正确的。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 这道题是关于《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》的内容。根据选项描述,可以参加被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。正确答案是B,即错误。根据内部审计的原则和规定,审计人员应该保持独立、客观和中立的态度,避免与被审计单位和相关人员之间存在利益冲突,因此不应该参加由他们安排的宴请、娱乐和旅游等活动。
A. 5日
B. 10日
C. 15日
D. 月底
解析:根据题目描述,审计整改结果应提交主要负责人审核后反馈审计部门。整改时间超过两个月的事项,应在每月的10日前将进度情况上报审计部门。因此,选项B“10日”是正确答案。