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【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY1014】【适中】<14>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

A、 风险应急预案

B、 风险措施

C、 外部风险

D、 风险预警

答案:D

解析:的答案是D,即"风险预警"。题干中提到企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,并明确标准,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序。在这些选项中,"风险预警"最贴切地描述了建立重大风险预警机制的要求,因为它指的是对可能发生的重大风险进行预警并采取相应的措施。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3091】【简单】<841>审计部门是审计整改的归口管理部门,未设审计部门的单位由被审计单位明确审计整改的归口管理部门;在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、评价、考核等职能,并按照分层分级管理原则负责国家机关等上级审计及公司系统各类审计项目发现问题的整改组织、督促落实;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da600b.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3065】【适中】<815>风险识别,是指在风险事故发生之前,人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别过程包含感知风险和分析风险两个环节。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da6012.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413JY-ZY2202】【适中】<407>数据审计应按照()的原则,深入开展结果综合运用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B313JY-ZY3025】【简单】<775>企业应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ddb8-c07f-52a228da600c.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3083】【难】<507>审计人员获取的电子审计证据不包括与信息系统控制相关的配置参数、反映交易记录的电子数据等。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da6012.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1070】【适中】<70>下列有关审计报告说法不正确的是()
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【判断题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY3067】【简单】<491>报复陷害审计人员的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da6002.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1156】【适中】<156>无论是顺查还是逆查,均需要运用()和核对法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-53a0-c07f-52a228da6009.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3129】【简单】<553>审计评价应当与审计内容相统一。一般包括被审计人员任职期间履行经济责任的业绩、主要问题以及应当承担的责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da601d.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY2136】【适中】<341>为(),依据国家及公司有关规定制定中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法。
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【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY1014】【适中】<14>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

A、 风险应急预案

B、 风险措施

C、 外部风险

D、 风险预警

答案:D

解析:的答案是D,即"风险预警"。题干中提到企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,并明确标准,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序。在这些选项中,"风险预警"最贴切地描述了建立重大风险预警机制的要求,因为它指的是对可能发生的重大风险进行预警并采取相应的措施。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B313JY-ZY3091】【简单】<841>审计部门是审计整改的归口管理部门,未设审计部门的单位由被审计单位明确审计整改的归口管理部门;在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、评价、考核等职能,并按照分层分级管理原则负责国家机关等上级审计及公司系统各类审计项目发现问题的整改组织、督促落实;

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到审计部门是审计整改的归口管理部门,如果被审计单位没有设立审计部门,那么被审计单位需要明确审计整改的归口管理部门。审计部门在审计整改管理中扮演组织、沟通、协调、监督、评价、考核等职能,并负责国家机关等上级审计及公司系统各类审计项目发现问题的整改组织和督促落实。根据题目描述,这是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e588-c07f-52a228da600b.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3065】【适中】<815>风险识别,是指在风险事故发生之前,人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别过程包含感知风险和分析风险两个环节。()

A. 正确

B. 错误

解析: 题目描述了《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中关于风险识别的内容。根据题目描述,风险识别是在风险事故发生之前,通过各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。题目还提到风险识别过程包含感知风险和分析风险两个环节。根据描述,这些内容都是属于风险识别的过程和环节,因此选项A"正确"是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da6012.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413JY-ZY2202】【适中】<407>数据审计应按照()的原则,深入开展结果综合运用。

A.  问题实时反映

B.  风险即时提示

C.  整改及时响应

D.  结果适时共享

解析:的答案是ABCD。题目要求选择数据审计应按照的原则,根据选项的含义进行分析: A. 问题实时反映:数据审计应能够及时发现和反映存在的问题。 B. 风险即时提示:数据审计应能够及时提示可能存在的风险。 C. 整改及时响应:数据审计应能够及时响应并推动整改措施的实施。 D. 结果适时共享:数据审计应能够及时共享审计结果,使其能够被相关人员使用和参考。 根据选项的含义,这些原则都是数据审计应当遵循的要求,因此选项A、B、C、D都是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B313JY-ZY3025】【简单】<775>企业应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析:该题是关于企业内部控制基本规范的内容。根据题目描述,企业应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。根据这个描述可以判断答案为正确(A),因为企业需要采取多种控制措施综合运用,将风险控制在可承受度之内。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ddb8-c07f-52a228da600c.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3083】【难】<507>审计人员获取的电子审计证据不包括与信息系统控制相关的配置参数、反映交易记录的电子数据等。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中说到"审计人员获取的电子审计证据不包括与信息系统控制相关的配置参数、反映交易记录的电子数据等"。根据中华人民共和国国家审计准则,审计人员在进行审计时需要考虑信息系统控制相关的配置参数以及反映交易记录的电子数据,这些都是审计过程中的重要证据。因此,选项B"错误"是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da6012.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1070】【适中】<70>下列有关审计报告说法不正确的是()

A.  审计报告形成的最终审计结论与建议应当充分考虑审计项目的重要性和风险水平。

B.  审计报告应及时编制,以便适时采取有效纠正措施;

C.  审计报告应内容全面、尽量详细;

D.  审计报告的编制应实事求是、真实客观反映审计事项;

解析:题目要求选择一个不正确的说法。选项A、B、D都是审计报告应当具备的要求,而选项C中提到审计报告应内容全面、尽量详细是正确的,因此答案为C。

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【判断题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY3067】【简单】<491>报复陷害审计人员的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目中提到对于报复陷害审计人员的行为所采取的处分。根据《中华人民共和国审计法》的规定,对于报复陷害审计人员的行为,可以给予相应的处分。如果构成犯罪,还可以追究刑事责任。因此,选项A"正确"是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da6002.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1156】【适中】<156>无论是顺查还是逆查,均需要运用()和核对法。

A.  比较法

B.  相对法

C.  审阅法

D.  查询法

解析:答案是C. 审阅法。根据题目描述,无论是顺查还是逆查,都需要运用某种方法进行核对。在审计中,审阅法是一种常用的核对方法,它通过审查、核对相关文件、记录和资料,以验证其真实性和准确性。因此,选项C,即审阅法,最符合题目描述。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-53a0-c07f-52a228da6009.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3129】【简单】<553>审计评价应当与审计内容相统一。一般包括被审计人员任职期间履行经济责任的业绩、主要问题以及应当承担的责任。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析:根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》,审计评价应当与审计内容相统一,包括被审计人员任职期间履行经济责任的业绩、主要问题以及应当承担的责任。因此,选项A“正确”是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY2136】【适中】<341>为(),依据国家及公司有关规定制定中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法。

A.  规范审计发现问题的处理及整改工作流程

B.  建立健全审计成果运用长效机制

C.  进一步提升审计成果转化运用水平

D.  以上都不对

解析:题目解析 这道题引用的是《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》。根据这个规定,制定这个管理办法是为了规范审计发现问题的处理及整改工作流程,建立健全审计成果运用长效机制,以及进一步提升审计成果转化运用水平。因此,答案选项ABC都是正确的,因为它们都是该管理办法的目标和作用。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f1b0-c07f-52a228da601f.html
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