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【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY1013】【适中】<13>企业应当综合运用风险规避、()、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。

A、 风险转移

B、 风险承担

C、 风险降低

D、 风险分析

答案:C

解析:的答案是C,即"风险降低"。题干中提到企业应当综合运用风险规避、风险转移、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。在这些策略中,"风险降低"是最直接与题干内容相关的选项,因为它指的是采取措施减少风险的发生概率或降低风险的影响程度。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1085】【适中】<85>审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4bd0-c07f-52a228da6005.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2050】【适中】<255>审计项目质量控制主要包括以下主要内容:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6007.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3206】【简单】<630>审计整改是指被审计单位根据国家审计署、各级审计部门在审计中揭示的问题或者提出的建议,对其自身存在的违规问题进行纠正和改进的过程。包括被审计单位执行审计意见(决定)的行为,以及被审计单位根据审计报告等提出的意见,采取问责责任人员、建立长效机制等措施改进工作、提高管理水平的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6004.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2199】【适中】<404>审计报告应当由审计组组长组织编写,通常应当包含以下步骤:整理审计底稿、()、复核审计报告(征求意见稿)、征求被审计单位意见、审计报告定稿、签发审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6000.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2177】【适中】<382>公司支配办按照监事会规定时间、方式,(),及时完成其他需要支持配合的工作任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da6009.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1116】【适中】<116>审计报告的基本要素()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4fb8-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B313JY-ZY3071】【简单】<821>审计进点后,审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da6018.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1016】【难】<663>审计流程主要分为()流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da6007.html
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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B413JY-ZY3019】【简单】<443>内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c260-c07f-52a228da6012.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1025】【难】()一般采用抽查性盘点。
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【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY1013】【适中】<13>企业应当综合运用风险规避、()、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。

A、 风险转移

B、 风险承担

C、 风险降低

D、 风险分析

答案:C

解析:的答案是C,即"风险降低"。题干中提到企业应当综合运用风险规避、风险转移、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对风险的有效控制。在这些策略中,"风险降低"是最直接与题干内容相关的选项,因为它指的是采取措施减少风险的发生概率或降低风险的影响程度。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1085】【适中】<85>审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则不包括()

A.  重要文件在前,次要文件在后

B.  修改稿在前,定稿在后

C.  正件在前,附件在后

D.  批示在前,报告在后

解析:题目解析 根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》的规定,审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则不包括修改稿在前,定稿在后。因此,选项B:修改稿在前,定稿在后是正确答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2050】【适中】<255>审计项目质量控制主要包括以下主要内容:()

A.  指导审计人员执行审计计划

B.  监督内部审计过程

C.  对审计工作底稿及审计报告执行审计项目主审、审计项目组长和内部审计机构负责人的三级复核

D.  其他可能影响审计项目质量的内容

解析:题目解析 该题目要求选择审计项目质量控制的主要内容。根据题干提供的选项,选项A指导审计人员执行审计计划,选项B监督内部审计过程,选项C对审计工作底稿及审计报告执行审计项目主审、审计项目组长和内部审计机构负责人的三级复核,选项D表示其他可能影响审计项目质量的内容。根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,审计项目质量控制主要包括以上这些内容,因此选项ABCD都是正确的答案。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3206】【简单】<630>审计整改是指被审计单位根据国家审计署、各级审计部门在审计中揭示的问题或者提出的建议,对其自身存在的违规问题进行纠正和改进的过程。包括被审计单位执行审计意见(决定)的行为,以及被审计单位根据审计报告等提出的意见,采取问责责任人员、建立长效机制等措施改进工作、提高管理水平的行为。

A. 正确

B. 错误

解析:题目中给出了审计整改的定义,即被审计单位根据审计中揭示的问题或者提出的建议进行纠正和改进的过程。这个过程包括被审计单位执行审计意见或决定的行为,以及根据审计报告等提出的意见,采取措施改进工作和提高管理水平的行为。根据给定的定义,答案为A,即正确。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2199】【适中】<404>审计报告应当由审计组组长组织编写,通常应当包含以下步骤:整理审计底稿、()、复核审计报告(征求意见稿)、征求被审计单位意见、审计报告定稿、签发审计报告。

A.  确定审计报告正文的主要内容

B.  分析原因,提出审计建议

C.  草拟审计报告初稿

D.  审核审计报告初稿,形成征求意见稿

解析:题目要求审计报告编写的步骤。正确答案是ABCD,即确定审计报告正文的主要内容、分析原因提出审计建议、草拟审计报告初稿和审核审计报告初稿形成征求意见稿。在编写审计报告时,审计组组长应组织团队按照一定的步骤进行,其中包括确定审计报告正文的主要内容,分析审计结果产生的原因并提出审计建议,草拟审计报告初稿以及审核审计报告初稿并形成征求意见稿。这些步骤有助于确保审计报告的准确性和完整性。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2177】【适中】<382>公司支配办按照监事会规定时间、方式,(),及时完成其他需要支持配合的工作任务。

A.  提前准备

B.  及时报送各类信息资料

C.  按时完成监事会要求纠正和改进问题的整改落实督促协调

D.  以上都不对

解析:该题是关于《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》中对公司支配办在配合监事会工作方面的要求。根据题干中提到的要求,选项ABC都是符合要求的工作任务,因此答案选项ABC是正确的。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1116】【适中】<116>审计报告的基本要素()。

A.  标题、收件人、签章及报告日期

B.  标题、收件人、正文、附件及报告日期

C.  标题、收件人、正文、附件、签章及报告日期

D.  标题、正文、附件、签章

解析:题目要求选择审计报告的基本要素。审计报告是审计人员向审计对象或相关方发出的正式报告,需要包含一定的要素。选项C“标题、收件人、正文、附件、签章及报告日期”是正确的选择。标题用于标识报告主题,收件人指明接收报告的对象,正文是报告的主要内容,附件可以包含辅助材料,签章用于确认报告的真实性和可靠性,报告日期是报告发出的日期。因此,选项C包含了审计报告所需的所有基本要素。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B313JY-ZY3071】【简单】<821>审计进点后,审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题涉及《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》。根据题目描述,审计进点后,审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺。根据这个描述,选项 A,即"正确"是正确答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1016】【难】<663>审计流程主要分为()流程。

A.  一般审计工作流程和特殊项目审计工作流程

B.  一般审计工作流程和具体项目审计工作流程

C.  个别审计工作流程和特殊项目审计工作流程

D.  个别审计工作流程和具体项目审计工作流程

解析:题目要求选择审计流程的主要分为什么流程。根据选项的描述,A选项中的一般审计工作流程和特殊项目审计工作流程较为合理,与审计的常规操作和特殊项目的审计需求相对应。其他选项不太符合审计流程的一般规律和特殊情况的要求,因此答案选择B。

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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B413JY-ZY3019】【简单】<443>内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。()

A. 正确

B. 错误

解析:答案是A(正确)。 解析:根据题目所提到的《中国内部审计准则》,内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。这样可以充分利用相关机构的专业知识和经验,提高内部审计的全面性和准确性。因此,选项A是正确的。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1025】【难】()一般采用抽查性盘点。

A.  现金

B.  无形资产

C.  固定资产

D.  黄金

解析:题目解析 题目要求选择一种一般采用抽查性盘点的资产类型。根据答案选项,选项A是现金,选项B是无形资产,选项C是固定资产,选项D是黄金。根据一般审计实践,现金是容易被盗用或错误处理的,因此需要进行抽查性盘点。无形资产和固定资产一般不需要频繁盘点,而黄金作为一种特殊资产,通常也不会是常规抽查的对象。因此,正确答案是C,固定资产。

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