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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
)
审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目的方法是审计风险控制方法中的风险转移法。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22416.html
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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240c.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22413.html
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财政财务审计中常用的分析取证方法有比较分析法、比率分析法、趋势分析法等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243d.html
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241a.html
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信赖不足风险是抽样风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242d.html
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库存现金的盘点一般采用突击方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22408.html
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商业银行应分配原则上不少于员工总数的2%的内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22416.html
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证据法是用来规范证据和证明活动的法律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22421.html
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审计判断审计判断(2021)
审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目的方法是审计风险控制方法中的风险转移法。
A、正确
B、错误
答案:B
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
A. 正确
B. 错误
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
A. 正确
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A. 正确
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
A. 正确
B. 错误
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信赖不足风险是抽样风险。
A. 正确
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库存现金的盘点一般采用突击方式进行。
A. 正确
B. 错误
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商业银行应分配原则上不少于员工总数的2%的内部审计人员。
A. 正确
B. 错误
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证据法是用来规范证据和证明活动的法律。
A. 正确
B. 错误
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