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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
)
审计准则规定了审计职业责任的最低要求。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
已包含在合并范围内母、子公司之间的关联信息需要进行关联信息披露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22427.html
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22425.html
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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242e.html
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可接受的审计风险与计划检查风险是反向关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22434.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22402.html
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程序分析法是绩效审计中常用的定性分析方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242f.html
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中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241c.html
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信赖不足风险是抽样风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242d.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
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离任审计都是进行现场审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22409.html
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审计判断审计判断(2021)
审计准则规定了审计职业责任的最低要求。
A、正确
B、错误
答案:A
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已包含在合并范围内母、子公司之间的关联信息需要进行关联信息披露。
A. 正确
B. 错误
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
A. 正确
B. 错误
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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
A. 正确
B. 错误
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离任审计都是进行现场审计。
A. 正确
B. 错误
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