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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
(
判断题
)
误拒风险影响的是审计效率。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243a.html
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审计证据的相关性是指审计证据与审计目标的内在联系程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22423.html
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22407.html
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22418.html
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240e.html
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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22433.html
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22413.html
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年度审计计划应当包括下列基本内容:年度审计工作目标;具体审计项目、实施时间及立项依据;各审计项目需要的审计资源
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22406.html
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审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22432.html
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241f.html
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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审计判断审计判断(2021)

误拒风险影响的是审计效率。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
相关题目
审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。

A. 正确

B. 错误

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审计证据的相关性是指审计证据与审计目标的内在联系程度。

A. 正确

B. 错误

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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。

A. 正确

B. 错误

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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。

A. 正确

B. 错误

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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。

A. 正确

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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。

A. 正确

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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。

A. 正确

B. 错误

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年度审计计划应当包括下列基本内容:年度审计工作目标;具体审计项目、实施时间及立项依据;各审计项目需要的审计资源

A. 正确

B. 错误

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审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。

A. 正确

B. 错误

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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。

A. 正确

B. 错误

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