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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
)
在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240e.html
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审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243a.html
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按审计内容划分,审计分为财政财务审计、绩效审计、合法合规审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22428.html
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离任审计都是进行现场审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22409.html
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根据内部审计准则规定,舞弊是指组织内、外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取组织利益,可能为个人带来不正当利益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22415.html
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一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241a.html
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外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来证实往来账项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22412.html
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
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内部审计章程应由董事会批准后无需再报监管部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241b.html
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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22418.html
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审计判断审计判断(2021)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22416.html
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审计判断审计判断(2021)
在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A、正确
B、错误
答案:B
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来证实往来账项。
A. 正确
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
A. 正确
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内部审计章程应由董事会批准后无需再报监管部门备案。
A. 正确
B. 错误
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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
A. 正确
B. 错误
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