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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
)
审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241f.html
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内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240f.html
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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22412.html
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22415.html
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我国国家审计准则将使用“应当”、“不得”词汇的条款规定为约束性条款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22432.html
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243b.html
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22419.html
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内部控制中控制活动要素包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查共5个部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22426.html
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审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22438.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22409.html
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审计判断审计判断(2021)
审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。
A、正确
B、错误
答案:B
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对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
A. 正确
B. 错误
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内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。
A. 正确
B. 错误
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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
A. 正确
B. 错误
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
A. 正确
B. 错误
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我国国家审计准则将使用“应当”、“不得”词汇的条款规定为约束性条款。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
A. 正确
B. 错误
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内部控制中控制活动要素包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查共5个部分。
A. 正确
B. 错误
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审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22438.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
A. 正确
B. 错误
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