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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
)
审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240b.html
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信赖不足风险是抽样风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242d.html
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内部审计人员的基本道德原则包括:诚信正直、客观、专业胜任能力和后续教育、保密、保持良好客户关系等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243c.html
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可接受的审计风险与计划检查风险是反向关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22434.html
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审计证据的相关性是指审计证据与审计目标的内在联系程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22423.html
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年度审计计划应当包括下列基本内容:年度审计工作目标;具体审计项目、实施时间及立项依据;各审计项目需要的审计资源
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22406.html
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243b.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22411.html
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审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22411.html
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审计判断审计判断(2021)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22439.html
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审计判断审计判断(2021)
审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
A、正确
B、错误
答案:B
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
A. 正确
B. 错误
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信赖不足风险是抽样风险。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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审计证据的相关性是指审计证据与审计目标的内在联系程度。
A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
A. 正确
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
A. 正确
B. 错误
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
A. 正确
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审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。
A. 正确
B. 错误
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