首页
题库分类
搜索题库
下载APP
企业群组
使用教程
APP下载
首页
>
1
财会金融
>
审计判断审计判断(2021)
搜索
审计判断审计判断(2021)
题目内容
(
判断题
)
审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243b.html
点击查看题目
商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240a.html
点击查看题目
在配置行业审计资源时,原则上,审计中心不参与对驻地所在农商行实施的审计项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22421.html
点击查看题目
内部控制中控制活动要素包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查共5个部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22426.html
点击查看题目
审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242e.html
点击查看题目
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22417.html
点击查看题目
信息系统审计的目标是安全性、可靠性、经济性、有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242e.html
点击查看题目
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
点击查看题目
审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22433.html
点击查看题目
《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22411.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计判断审计判断(2021)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22433.html
题目内容
(
判断题
)
手机预览
审计判断审计判断(2021)
审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
A、正确
B、错误
答案:B
相关题库:
审计判断审计判断(2021)
分享
审计判断审计判断(2021)
相关题目
审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243b.html
点击查看答案
商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240a.html
点击查看答案
在配置行业审计资源时,原则上,审计中心不参与对驻地所在农商行实施的审计项目。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22421.html
点击查看答案
内部控制中控制活动要素包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查共5个部分。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22426.html
点击查看答案
审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242e.html
点击查看答案
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22417.html
点击查看答案
信息系统审计的目标是安全性、可靠性、经济性、有效性。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242e.html
点击查看答案
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
点击查看答案
审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22433.html
点击查看答案
《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22411.html
点击查看答案
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABEDC4C63700001792915BB1EFA1DDE.html
2024年初级会计押题练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABDFD8599600001E95785FF11904260.html
基金知识考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABCF09246B000014739125E18203910.html
基金管理知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABC4176B7300001BB46AF40F1B5C690.html
柜面业务知识练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABC0AE4E8C00001C11151921F5ECB90.html
基金应知应会考试参考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8364766B00001FAC31D608D201667.html
银行知识理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8348CB0B000014898B68314791AE3.html
对公客户经理总行题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB7D2746250000128BC1E0E14C01F76.html
财务会计理论知识综合
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB5E5484A2000015AFCE4B214CF19A6.html
2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB5C9FB04100001439B3FA010301495.html
审计基础知识题库
审计判断审计判断(2021)
C9EEA1DFB3D000014C3DB4C71DE9CCA0
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302