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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
内部审计的督导工作应贯彻于审计准备阶段的所有事项中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22410.html
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重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241d.html
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241a.html
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240f.html
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通过对库存现金进行监盘取得的证据属于实物证据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22435.html
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对会计核算等资料数据进行重新计算的审计方法称为分析性复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240e.html
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计算机审计中的信息系统审计包括信息系统建设管理情况审计、信息系统应用绩效情况审计、网络和信息安全情况审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22430.html
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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242f.html
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243b.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240b.html
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审计判断审计判断(2021)

审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
相关题目
内部审计的督导工作应贯彻于审计准备阶段的所有事项中。

A. 正确

B. 错误

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重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。

A. 正确

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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。

A. 正确

B. 错误

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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。

A. 正确

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通过对库存现金进行监盘取得的证据属于实物证据

A. 正确

B. 错误

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对会计核算等资料数据进行重新计算的审计方法称为分析性复核。

A. 正确

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计算机审计中的信息系统审计包括信息系统建设管理情况审计、信息系统应用绩效情况审计、网络和信息安全情况审计。

A. 正确

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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。

A. 正确

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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。

A. 正确

B. 错误

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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。

A. 正确

B. 错误

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