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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22402.html
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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22427.html
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在现代审计实务中,最能体现审计的经济评价职能的是财务审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22417.html
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建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于实物控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242b.html
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22408.html
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22424.html
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22411.html
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242b.html
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审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22434.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22409.html
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
A、正确
B、错误
答案:B
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B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
A. 正确
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
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审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
A. 正确
B. 错误
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
A. 正确
B. 错误
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