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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
封存被审计单位的有关资料是属于审计机关的强制措施权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22422.html
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审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22437.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240b.html
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内部审计人员的基本道德原则包括:诚信正直、客观、专业胜任能力和后续教育、保密、保持良好客户关系等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243c.html
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对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240d.html
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按实施审计的范围,可以将审计划分为全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22417.html
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年度审计计划应当包括下列基本内容:年度审计工作目标;具体审计项目、实施时间及立项依据;各审计项目需要的审计资源
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22406.html
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审计人员尽量回避风险大而自身又无法加以控制的审计项目的方法是审计风险控制方法中的风险转移法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243e.html
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22412.html
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审计人员收到的函证复函属于亲历证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243a.html
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逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
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A. 正确
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
A. 正确
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审计人员收到的函证复函属于亲历证据。
A. 正确
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