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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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既能为审计人员提供工作标准,又能为检查和评价审计工作质量规则的是审计工作方案。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240c.html
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
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审计证据的相关性是指审计证据与审计目标的内在联系程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22423.html
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240b.html
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离任审计是干部离任的必经程序,可以先离任后审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22404.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240b.html
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书面证据亦称文件证据,环境证据也称状态证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22404.html
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241f.html
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建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于实物控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242b.html
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22408.html
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审计判断审计判断(2021)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241c.html
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审计判断审计判断(2021)
既能为审计人员提供工作标准,又能为检查和评价审计工作质量规则的是审计工作方案。
A、正确
B、错误
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
A. 正确
B. 错误
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
A. 正确
B. 错误
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离任审计是干部离任的必经程序,可以先离任后审计。
A. 正确
B. 错误
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
A. 正确
B. 错误
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书面证据亦称文件证据,环境证据也称状态证据。
A. 正确
B. 错误
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
A. 正确
B. 错误
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建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于实物控制。
A. 正确
B. 错误
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
A. 正确
B. 错误
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