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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
审计人员收到的函证复函属于亲历证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243a.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240b.html
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内部控制中控制活动要素包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查共5个部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22426.html
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22420.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22414.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22402.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22400.html
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内部审计人员的基本道德原则包括:诚信正直、客观、专业胜任能力和后续教育、保密、保持良好客户关系等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243c.html
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可接受的审计风险与计划检查风险是反向关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22434.html
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22408.html
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判断题
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审计判断审计判断(2021)

内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
相关题目
审计人员收到的函证复函属于亲历证据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243a.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。

A. 正确

B. 错误

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内部控制中控制活动要素包括业务授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、实物控制、独立检查共5个部分。

A. 正确

B. 错误

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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。

A. 正确

B. 错误

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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。

A. 正确

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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。

A. 正确

B. 错误

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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。

A. 正确

B. 错误

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内部审计人员的基本道德原则包括:诚信正直、客观、专业胜任能力和后续教育、保密、保持良好客户关系等。

A. 正确

B. 错误

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可接受的审计风险与计划检查风险是反向关系。

A. 正确

B. 错误

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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计

A. 正确

B. 错误

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